你好最低是四年,你可以高于四年。
老師,我公司在2020年1月購入一輛20萬的車,正確的話應記入固定資產并且累計折舊。但之前的財務錯誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營業費用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產,這樣的話資產負債表里頭固定資產那一欄就錯了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調賬才合適啊,是不是調賬還不能影響利潤表這些啊。然后第二個問題,固定資產一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復!
我們公司2022年現在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規模,所以當時進項稅額沒有抵扣。現在車轉出去了,我是不是需要做固定資產清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發票,直接做未開票收入就行啊?關鍵現在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
老師您好。 公司系統設備升級,原價166萬元,我來之前的經理談妥降價到不要發票143萬元。 現在還是按照原價166萬元支付,21年,22年作為長期待攤費用已攤銷357495元,其中21年71499元,22年285996元,都沒有發票。 22年的發票在為匯算清繳之前開具是否可行?21年的請問該如何處理? 然后剩下未開發票的1302505元,是否可以按照每年攤銷了多少,再開多少發票來處理? 比如今年還要攤銷285996元,那讓對方在今年12月31日之前再開具相應金額的發票入賬是否可行?
問:2018年購入的汽車,到今天還在攤銷,請問汽車規定的攤銷年限是多長,還有就是公司目前還在每月的計提累計折舊,現在不是有政策可以一次性攤銷萬的嗎,我應該怎么處理呢,相關政策文書可以發下,謝謝
公司目前還在每月的計提累計折舊,現在不是有政策可以一次性攤銷萬的嗎,我應該怎么處理呢,相關政策文書可以發下,謝謝
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利