可以的,可以這么做的。
公司購買10萬元的油卡,作為宣傳費(fèi)支出,買油卡時(shí),分錄.1借:預(yù)付賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 2.公司掃碼給個(gè)人做宣傳的時(shí)候 借:銀行存款 9.4 貸:管理費(fèi)用 宣傳費(fèi) 紅字8.7 營業(yè)外收入 7 3.油卡消費(fèi)后開票來后 借:管理費(fèi)用——宣傳費(fèi) 8.7 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅 1.3 貸:預(yù)付賬款 10 這樣對(duì)嗎?
老師您好!請(qǐng)問一下。比如我公司是小規(guī)模,去年年底暫估成本10萬元,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸:應(yīng)付賬款10萬。在今年匯算清繳之前收到了發(fā)票。借:主營業(yè)務(wù)成本-10(紅沖),貸:應(yīng)付賬款-10萬,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸:應(yīng)付賬款10萬。借:利潤分配-未分配利潤10,貸:應(yīng)付賬款10,這樣做對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問我們之前預(yù)付了一筆工裝費(fèi)用10萬,做的借預(yù)付貸銀行支出,現(xiàn)在對(duì)方將全額專票開過來了20萬,我們支付尾款10萬,請(qǐng)問怎么入賬呢?謝謝,可以做一一筆憑證上嗎?謝謝
老師,我們公司有筆業(yè)務(wù):設(shè)備發(fā)票全額(100%)開過來了,前期付了90%的款,掛帳10%,現(xiàn)支付尾款10%,但在付尾款中出現(xiàn)了質(zhì)量問題,扣了質(zhì)量扣款,差額付款,對(duì)方蓋章同意扣款涵件,但不開負(fù)數(shù)發(fā)票,我司做賬:調(diào)減固定資產(chǎn)原值,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?我的提問時(shí):這筆業(yè)務(wù)是這樣做賬嗎?這么做賬原始憑證依據(jù)合理嗎(沒有負(fù)數(shù)發(fā)票)?對(duì)應(yīng)的調(diào)減資產(chǎn)原值,折扣要不要調(diào)?
請(qǐng)問,去年做賬轉(zhuǎn)款10萬,但是對(duì)方開票只開了99990,少開了10,做賬計(jì)入營業(yè)外支出,現(xiàn)在收到這個(gè)公司開票,有加上了10,現(xiàn)在做賬是直接沖銷直接的營業(yè)外支出嗎
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
現(xiàn)在申報(bào)又出現(xiàn)這種情況,申報(bào)不起
調(diào)賬是 借 預(yù)付賬款 借 營業(yè)外支出-開票尾差-10,是不是不改做成負(fù)數(shù)
營業(yè)外支出里面的明細(xì)有沒有其他,你把這個(gè)復(fù)數(shù)放到其他里面。
申報(bào)表里面沒得 其他
那你隨便填寫一個(gè)明細(xì),要不你申報(bào)不了。
啊,這樣也行,那做賬可以改成貸 營業(yè)外支出-開票尾差 10,不嘛
可以的,可以這么做。
報(bào)表里面填負(fù)數(shù),就是通過不了,要怎么調(diào)整一下了
你好,那你先別做,你到時(shí)候有營業(yè)外支出在做 或者你把這個(gè)營業(yè)外支出改成管理費(fèi)。
主要是現(xiàn)在轉(zhuǎn)款中石油10萬,收到發(fā)票開了100010,不把之前的做在營業(yè)外支出的轉(zhuǎn)出來,怎么來平賬了
放到管理費(fèi)用不是嗎?不平的可以不用做,你調(diào)整營業(yè)外支出的那個(gè)先不要做。
管理費(fèi)用,二級(jí)科目怎么設(shè)置了
還是開票尾款或者其他里面。
這樣后面做了,后面還要調(diào)整不了
然后后面可以不用調(diào)整的,不用動(dòng)。
貸方管理費(fèi)用,是用負(fù)數(shù)表示的嘛
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)用這一個(gè)。