你好,是的,是這樣的
企業(yè)在報(bào)印花稅的時(shí)候購(gòu)銷合同要按購(gòu)買和銷售的合同總金額填寫計(jì)稅依據(jù)嗎,可以根據(jù)開(kāi)票金額填寫嗎
老師 您好,印花稅的買賣合同的計(jì)稅依據(jù)是購(gòu)銷合購(gòu)銷金額,也就是1-3月所有發(fā)生的購(gòu)入、銷售都要計(jì)入嗎。應(yīng)稅憑證數(shù)量就是購(gòu)入、銷售的發(fā)票數(shù)量嗎
老師您好,買賣合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)是根據(jù)一個(gè)季度的所有購(gòu)買合同和銷售合同的100%金額填寫嗎?沒(méi)有簽署合同,是根據(jù)季度銷售收入和庫(kù)存商品的含稅總金額填寫嗎?謝謝
老師好,按照購(gòu)銷合同繳納的印花稅,沒(méi)有簽訂銷售合同,銷售時(shí)繳納的印花稅按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做計(jì)提對(duì)吧?購(gòu)入時(shí)需要繳納的印花稅,是按照購(gòu)入庫(kù)存商品的借方合計(jì)金額嗎?謝謝
老師好,我在做稅源采集的時(shí)候提示我金額不對(duì),這個(gè)買賣合同的計(jì)稅依據(jù)不是一季度不含稅的銷售金額嗎
固定資產(chǎn)政府補(bǔ)貼需要交稅嗎
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎