你好,可以的,可以放到4月份的賬上。
老師,成本費用票可以提前入賬嗎?就是4月份的開票日期,入在3月份的賬里面可以嗎
老師,我們在3月28日購買一輛電動汽車3月28日付的款,我查了3月29日對方已經把發票開出來了,但是到今天,她們發票都還沒拿給我們,那3月份賬務可以做預付嗎,然后發票等這個月拿到,做到4月份可以嗎
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預付賬款,3月底收到發票,我沖了預付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預付款,結果五月初他們給我們開了3月+4月的發票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經入賬的3月份發票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發票充之前的預付嗎?就是把5月份的發票做到6月份去
對方提前開了發票,3月開。4月份我們付款,3月日期的發票可以,放到4月入賬嗎?
老師,小規模納稅人,3月份銀行存款支付了一筆培訓費2400元,但是對方4月份才開發票給我們,做入3月份的帳可以直接附上這張4月開的票嗎?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回