100%加計扣除的哦嗯嗯額嗯嗯
申請高新技術企業還沒批準,2021年所得稅匯算清繳研發費用可以加計扣除嗎,2022年季度申報研發費用可以加計扣除嗎?
老師好,高新企業第四季度自建的固定資產可享有一次性全額扣除,并加計100%扣除。為避免以后每年還調增折舊的麻煩,可以在匯算清繳時,只選擇加計扣除嗎?
老師研發費用加計扣除是在年度匯算清繳時候加計扣除嗎?還是季度預繳的時候就可以選擇加計扣除?
2022年申報預繳第四季度企業所得稅有加計扣固定資產(高新技術企業2022年10-12月購入固定資產可以加計扣除),匯算清繳怎么才能體現固定資產加計扣除呀?
2022年申報預繳第四季度企業所得稅有加計扣固定資產(高新技術企業2022年10-12月購入固定資產可以加計扣除),匯算清繳怎么才能體現固定資產加計扣除呀?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求