假設(shè)你公司第四季度購(gòu)置了單位價(jià)值100萬(wàn)元的生產(chǎn)設(shè)備,可以選擇在據(jù)實(shí)扣除100萬(wàn)元基礎(chǔ)上,再允許稅前加計(jì)扣除100萬(wàn)元,合計(jì)可在稅前扣除200萬(wàn)元。
高新企業(yè)第四季度購(gòu)買的固定資產(chǎn)可以加計(jì)扣除,如果是以前購(gòu)買的,就是12月份來發(fā)票的,還能不能享受加計(jì)扣除呢?
我們是高新技術(shù)企業(yè)二二年第四季度購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)可以一次性扣除,且可加計(jì)扣除是什么意思?請(qǐng)問
2022年申報(bào)預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅有加計(jì)扣固定資產(chǎn)(高新技術(shù)企業(yè)2022年10-12月購(gòu)入固定資產(chǎn)可以加計(jì)扣除),匯算清繳怎么才能體現(xiàn)固定資產(chǎn)加計(jì)扣除呀?
2022年申報(bào)預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅有加計(jì)扣固定資產(chǎn)(高新技術(shù)企業(yè)2022年10-12月購(gòu)入固定資產(chǎn)可以加計(jì)扣除),匯算清繳怎么才能體現(xiàn)固定資產(chǎn)加計(jì)扣除呀?
高新技術(shù)企業(yè),2022年第四季度固定資產(chǎn)加計(jì)扣除,這個(gè)是發(fā)票的金額加計(jì)扣除,還是按折舊的2倍加計(jì)扣除啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
在匯算清繳怎么體現(xiàn)有扣除呀?
就是在稅收金額那里填200
是填在哪個(gè)表格里呀?
你好是資產(chǎn)攤銷表,同學(xué)