你好,按照折舊金額的兩倍。
老師,高新技術企業第四季度新購置固定資產,加計扣除100%這個政策,我家計算器比如說是12月開的發票,折舊在來年1月,可以享受這個政策嗎
2022年申報預繳第四季度企業所得稅有加計扣固定資產(高新技術企業2022年10-12月購入固定資產可以加計扣除),匯算清繳怎么才能體現固定資產加計扣除呀?
2022年申報預繳第四季度企業所得稅有加計扣固定資產(高新技術企業2022年10-12月購入固定資產可以加計扣除),匯算清繳怎么才能體現固定資產加計扣除呀?
高新技術企業,2022年第四季度固定資產加計扣除,這個是發票的金額加計扣除,還是按折舊的2倍加計扣除啊
高新技術企業在2022年第四季度購買500萬以下固定資產可一次性扣除并加計扣除,固定資產發票都是在2022年第四季度的,有兩個問題:固定資產入賬可以在2023年嗎?沒在2022年入賬的可一次性扣除嗎?
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
不是,老師,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額是扣除,并允許100%加計扣除
這句話什么意思,可以舉例嗎,固定資產100萬,
你好!如果你固定資產一次全額扣除,就是200萬了
那你剛剛說的研發費用加計扣除是啥意思,也是這個政策嗎
你好!這個就是加計扣除了。你這個固定資產要用于研發才可以
你好!如果你固定資產一次全額扣除,就是200萬了,這個在資產折舊與攤銷表里怎么填
你好!這個就是加計扣除了。你這個固定資產要用于研發才可以,這個也是第四季度加計扣除嗎
?你好,是的,在第四季度或者匯算清繳的時候。
你好!如果你固定資產一次全額扣除,就是200萬了,這個在資產折舊與攤銷表里怎么填
https://www.shui5.cn/article/f0/18449.html 你好,你可以看看這個。