你好,這個一般沒有限制的。暗示的是發生15日之內申報就可以。然后按期的是就是稅務局核定的時間申報。 按照您實際情況填寫對應的時間。
老師,小規模納稅人承包食堂屬于什么合同?印花稅如何申報?應稅憑證數量是按什么填寫的?按次申報稅款所屬期怎么都是一個日期?
收到投資款,印花稅選按次申報,“應稅憑證編號”、“應稅憑證名稱”、“稅款所屬期起”、“稅款所屬期止”、“應稅憑證書立日期”、“實際結算日期”應分別填寫什么?投資款在月初打進公戶,小規模按次申報可以在月底進行申報嗎?
老師,您好,公司16年的一份長期租賃合同,16年沒有繳納印花稅,現補交,電子稅務局中的稅款所屬期起止應該怎么填?按次申報的
老師好,電子稅務局申報印花稅,每個月可以新增幾次稅源,按次和按期可以一起申報嗎?稅款所屬期都應該怎么填寫
按次申報印花稅稅款所屬期怎么填,比如現在是7月8日我要申報4-6月合同的印花稅,我可以把應稅憑證書立日期寫成6月30日嗎?
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
為什么我的只讓申報一次稅源,再想把按次的申報的時候,會顯示已經填加稅源,不讓加了呢?
就是您先采集稅源采集稅源生成申報表填寫就申報了,不用重復采集。
比如按期申報完成了,就不讓我再填寫按次申報的了
按次申報的,過了報稅期也能申報,是咱發生了就能申報。
老師有流程 嗎?發我下
按次申報的
好,您發生了,15日之內申報就可以。0
登錄您的電子稅務局。財產行為稅里找到印花稅的申報表,點進去,如果沒有采集過稅源,先采集稅源,然后升級生成申報表,填寫申報。