你好,這個是做投資款還是做借款的,需不需要還錢?
想知道財務的一項結算臺賬怎么做? 目前的情況,公司是國企,管理城市服務,代收該項服務收到的款項,再繳給財政。 合作單位在結算這筆款項時,會提供資料寫上:應收金額、實收金額、差額(這個是政府另外買單,給市民的優惠,不由我司經手)、未結算金額(特殊情況會有部分款項延遲結算,合作單位會給說明的)、扣除(這一塊是合作單位收的手續費)、實付金額(合作單位在結算完,扣完手續費才吧余額打給我司)。 為了更準確地反映這筆款項,有做臺賬,但之前的臺賬只是簡單記錄收入支出余額,如果需要更規范的話,臺賬是否要將應收、差額那些納進去? 請看圖片
4.【單選題】下列各項中,關于企業應付票據會計處理的表述正確的是((2021年·2分)A.應以商業匯票的票面金額作為應付票據的入賬金額B.應將到期無力支付的銀行承兌匯票的賬面余額轉作應付賬款C.申請銀行承兌匯票支付的手續費應計入當期管理費用D.應將到期無力支付的商業承兌匯票的賬面余額轉作短期借款5.【單選題】下列各項中,企業無力支付到期銀行承兌匯票票款時,應將該票據的票面金額從“應付票據”科目的賬面余額轉入的會計科目是()。(2021年·2分)A.其他應付款B.營業外收入C.應付賬款D.短期借款6.【單選題】下列各項中,企業以銀行存款支付銀行承兌匯票手續費應借記的會計科目是()。(2020年·2分)A.財務費用B.管理費用C.研發費用D.在建工程
我想問下,我們公司之前是一個老板,3月份后實際是增加到3個老板,然后營業執照的那個股東是前老板和一個公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3個老板的(營業執照沒變更),3月份后實際公司業務是3個老板打伙的,然后對外注冊資本還是那些,對內注冊資本沒有,現在做賬的錢付支出是往其他應付款之前那個老板名下的,(前期的付支出的錢是前老板隸屬于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的費用,其他兩個股東把投入的錢給我之前老板私人卡上。像這樣子的怎么處理好
2020年中國銀行某支行發生如下業務,請做出該支行相關的會計分錄:1.該支行于11月10日收到開戶單位歐亞商都提交的銀行匯票及解訖通知和兩聯進賬單來行辦理入賬手續。金額為50000元,經銀行審查無誤,辦理轉賬。2.11月10日該支行收到開戶單位甲公司的現金支票,提取現金5000元,經審核無誤給予辦理。3.11月5日收到異地本系統銀行的劃款信息,金額5000元,經審核無誤,為開戶單位百貨商城收賬。4.王平提交匯兌憑證及現金1000元,匯給異地本系統銀行的張三,經審核無誤給予辦理。5.長春百貨大樓來行領取銀行匯票的多余款8000元,經審核無誤轉入其存款戶。6.該支行接到客戶王華的銀行卡申請書及現金10000元和手續費100元,經審核無誤為王華開立銀行卡。7.歐亞商都在2月20日歸還該支行的一筆6個月的信用貸款,本金100000元,利息6200元,由其存款賬戶支付。8.儲戶王麗來銀行存入活期儲蓄存款3000元。
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內賬好幾年都沒做過,而且發生的業務大多數都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費用,后來收到的工程款甲方對公轉賬給公司,然后股東轉到私人卡個人費用也在里面,也在支付公司一些費用,反反復復的),現在需要把以前賬都整理起來,每一次明細賬都整理出來了,請問股東墊付5000元付人工費 如:借:工程施工-合同成本-人工費5000貸:其他應付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對公賬戶轉到了個人卡,分錄是不是:借其他應收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會計小白,謝謝老師了
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
不做投資款,也不需要還 就是幾個股東,作為持股平臺。現在錢用于投資了,賬戶分紅完也沒錢支付手續費了
借銀行 貸其他應付款, 借財務費用、手續費,貸銀行存款。
那這筆錢不做歸還 那豈不是其他應付一直掛帳了?沒法平是不是。將來合伙企業解散后就虧損了唄
你好,到時候你們再做營業外收入里面就可以的。
那不就得交經營所得稅了么…
好你還有財務費用呢,不就抵扣了。
因為我考慮因為財務費用是每期都有的。那股東給的這些錢肯定一次給。那后期再結轉 就不是當期財務費用了,所以還是有收入。所以未來就虧損著呢。
你好,轉進錢,然后你再支付的手續費,一正數一負數,不影響你的利潤。
那我開始轉的錢肯定不止一次兩次的 肯定是能持續一段時間
要不你就掛賬別轉營業外收入 不想交稅就還錢
那我想問下,就是我們根本就是沒有收入的。因為所有來源都是分紅。那只能是掛著其他應付。這種該怎么處理呢。
以后一直掛賬 注銷的時候不還錢就轉到營業外收入帳上有錢還錢
如果金額不大 注銷的時候處理也可以是吧
是的,因為你的資產負債表期末都需要清零。