您好,這個不建議更改了,這種確認了,就不能更改
請問老師如果調整原來直接計入成本費用的固定資產到固定資產并且計提折舊的話,折舊應該按月提嗎?可以按年提嗎?
老師,21年計提固定資產折舊時殘值率是5%,如果22年想把殘值率改成0,那21年折舊調整的話要用以前年度損益調整嗎?
老師,固定資產一開始沒有預提殘值,后面的累計折舊應該怎么調整?如果是跨年的又應該怎么調整呢?
固定資產一開始沒有預提殘值,后面的累計折舊應該怎么調整?如果是跨年的又應該怎么調整呢?
固定資產的分類、折舊年限以及殘值率發現以前做錯了,原本分類是辦公設備,現在調整為儀器設備,折舊年限是5年,現在調整為8年,殘值率為3%,現在調整為5%,想問一下以前的累計折舊需要做調整嗎?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
那折舊年限可以更改嗎
你是要加速折舊嗎?
3%的折舊率合適嗎,人家都是按5%計提的,會不會加速折舊了
這種一般沒事的,合適的
那折舊年限可以更改嗎
這種確定了,也不能隨意變更的