同學你好 對的 需要單獨選擇
老師,請問平時我們都是上月的采購發(fā)票下月才收到,平時才用加權(quán)平均法計算的,每次做賬時一月的采購發(fā)票匯總了做在一張憑證上的,下月收到發(fā)票時紅沖上月的入庫,再重新做入庫,但有時候下月只收到部分采購發(fā)票,那上月的還是全部紅沖嗎,下月的未收到發(fā)票的這部分怎么做賬呢?
請問老師,在開始租入的時候是按合同設(shè)備總價入賬嗎?發(fā)票是每個月才開的,如果是按總價,那收到發(fā)票的時候怎么做分錄呢,折舊又要怎么樣計提?
請問老師,本月開了紅字發(fā)票,是沖減上年的發(fā)票,那本季度申報企業(yè)所得稅的時候營業(yè)收收入怎么填寫呢?按正數(shù)發(fā)票與負數(shù)發(fā)票抵減后的金額填寫嗎
老師,請問全電發(fā)票。月末匯總的時候,如果有紅沖的發(fā)票。那么月末匯總的時候怎么看總金額數(shù)呢。發(fā)票狀態(tài)需要單獨選擇嗎?
老師,請問當月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當月藍票因信息有誤,當月重開了紅票沖回,填寫的時候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個灰色選項,含稅,不含稅,我沒選,導(dǎo)致紅字數(shù)電票開完,當月回沖金額是不含稅金額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
發(fā)票狀態(tài)是選擇正常呢,還是說紅沖的部分也得選擇。因為我發(fā)現(xiàn)一個問題。沒轉(zhuǎn)過彎兒。我開票比如一共是10000,我紅沖了一張發(fā)票。然后全電的開票系統(tǒng)狀態(tài)如果選擇正常,那么開票就是9000。如果加上紅沖的就是10000,那么我報稅的時候到底是多少數(shù)呀
同學你好 通過【電子稅務(wù)局】-【我要辦稅】-【稅務(wù)數(shù)字賬戶】進入電子發(fā)票服務(wù)平臺稅務(wù)數(shù)字賬戶,點擊【發(fā)票查詢統(tǒng)計】-【全量發(fā)票查詢】,選擇【全量】
這個都會呀,我意思說月末匯總時候看合計金額數(shù),發(fā)票的狀態(tài)那里是全選還是直選正常呀,如果直選正常,紅沖的發(fā)票數(shù)出不來,那么合計數(shù)額好像就不對
那你這個得按明細核對