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資產負債表中應付帳款是負數如何處理

2023-07-10 23:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-10 23:09

你好,再報表里面重分類下,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-10 23:10

放在預付賬款里面,謝謝

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快賬用戶7843 追問 2023-07-10 23:11

應付帳款在資產負債表中可以出現負數嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-10 23:35

你好,可以,但是一般不用

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你好,再報表里面重分類下,謝謝
2023-07-10
可做往來重分類,其他應收與其他應付同時加上該數 應付與預付同時加上某數
2021-01-15
您好 把應付賬款科目余額為負數的明細調整到預付賬款欄次填寫
2021-02-26
同學你好,一般情況下,暫估資產處理,使資產和負債同時增加即可。
2021-03-19
您好 可以采取以下步驟: 1.檢查應交稅費明細賬:首先,需要仔細檢查應交稅費的明細賬,以確定負數的原因。可能的原因包括多交稅費、進項稅大于銷項稅、出口退稅等。 2.重新分類:如果負數是由于多交稅費或待抵扣進項稅額引起的,可以將其重新分類。例如,可以將多交的稅費或待抵扣進項稅額計入“其他流動資產”或“預付賬款”等科目中。 3.調整分錄:對于以前年度多交的所得稅,可以通過編制調整分錄來處理。具體分錄可能包括借記“以前年度損益調整”,貸記“應交稅費——應交所得稅”,同時借記“利潤分配——未分配利潤”,貸記“以前年度損益調整”。 4.核對與調整:在處理過程中,需要確保調整后的資產負債表保持真實性和準確性。因此,建議核對調整前后的數據,以確保沒有遺漏或錯誤。
2024-01-05
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