同學你好? 你用財務費用調整去年的收入嗎。這樣做不太對哈
建筑勞務公司發票增百萬版,今天第三次去找稅務,提前聯系了稅務管理員,去了看稅管員在看公司的資產負債表,財務報表昨天去大廳更正了,改的固定資產,公司去年9月開始經營,去年和今年的固定資產全部做成了費用,發票增版必須要有固定資產,就改了賬,改成借:固定資產,貸:管理費用(負數),又借管理費用,貸累計折舊,財務報表一直跟軟件系統對不上,然后去改的今年財務報表改的借固定資產,貸其他應收款科目,今天到了稅務局,那個稅務老師正在看我的財務報表,說我們沒有固定資產,我說今年入的,他說有部分就著數,喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務報的報表跟我系統數據對科目期末數大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務報表都對不上
老師好,我想問下之前匯算清繳時我們調增了一筆招待費1000,但是當時沒有做這筆費用,是后面匯算清繳完補錄在12月份的,但當時已經申報了第一季度的財務報表了,就導致這申報第二季度財務報表時,貨幣資金的年初余額始終多1000,未分配利潤本年累計數少1000,這個怎么處理啊
老師你好,請教一下,代賬12月份報完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多,但是本年累計的數據是對的,就打算按照申報表的數據為準(因為都交過稅費了),現在申報季度財務報表中季度收入的時候怎么填啊,如果按照申報表的數據填,本年累計就多了,如果自己手動調的話稅務那邊會不會根據以前申報的信息核查到啊,請老師幫忙解答一下,謝謝。
老師好,我用財務軟件申報報表時,提示說我第二季度的財務費用78570.08要大于本年累計利息費用92956.70,看不懂啊!我是小白一個,6月份有做之前的調整去年賬,其中包含財務費用,之前會計把她做到其他業務收入了!
發現23年一季度財務報表沒申報,于是想補申報。在財務軟件里導出了一季度財務報表,填寫利潤表數據時,提示利潤總額和申報的一季度所得稅不一致,財務軟件里利潤表的利潤總額是正數,但是申報的一季度所得稅,利潤總額是負數,問題1:這個是不是只能是報所得稅時管理費用那里多算了,因為我看到所得稅成本收入和財務軟件里的的一致。還發現稅局里二季度財務報表、所得稅報表能對上財務軟件里的數據,但三季度和四季度這三者對不上,其中對不上的項目有營業成本、研發費用(研發費用在管理費用下,管理費用都能對上)問題②我現在補申報23年1季度利潤表,是要在管理費用那里,增加數額,直到跟一季度所得稅利潤總額數保持一致嗎
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
去年的賬應該是財務費用,被之前的會計做進了收入,今年6月份調了賬,調進了財務費用,
問題是你今年怎么能直接調去年的損益科目,因為這個已經直接計入了去年的利潤,那你今年的收入不就成了負數
那應該怎么去調做啊?那之前的賬是錯的,我是小白,也不太懂啊!我現在調完現在的凈利潤是-2491860.90,嗚嗚 咋辦?
同學你好 我想知道她錯在了那里,按理說收入是銀行存款增加了,你這里說財務費用是費用增加,銀行存款減少了?你倆這個方向完全不一樣呀
她是用錯了科目,我們給對方繳納了銀行承兌匯票延期費用,對方給我們開了發票,她做成了收入,還有把結轉銷售成本數據也做錯了,做成了我們開具發票的不含稅價格,所以必須得調,不調后面更錯,
那你通過以前年度損益調整調整一下.她成本做錯了,應該會影響存貨的價值.或者你直接把期初數去稅務局申請改一下吧
你說的這個我不會啊!我是小白一個,就只在6月做了調整,去稅務局改?那去了怎么說啊?
線上你應該不能直接修改了 ,只能去稅務大廳問問報表報錯能否修改?還有涉及這個對你們利潤的影響,如果改之前的收入增加或者成本減少可能涉及要補稅
公司去年9月開業,趕上疫情一直是虧損的,本身也沒有盈利,她把費用成本都做錯了,把成本做的是銷項發票不含稅金額了,咋能對啊!
鬧我理解其實來說就去去年的成本多記了,然后費用少記了,你可以直接在今年給她調整一下。調整下對你們未分配利潤的影響
調整了,凈利潤虧損嚴重,把我嚇得,你說的未分配利潤是咋弄?我沒懂
虧損嚴重正常 你們本來也沒盈利不需要交所得稅.我是誰讓你看看對利潤的影響 去年她做錯賬的
去年她做的賬肯定是要虧損不嚴重,但是事實是疫情期間虧損嚴重的。利潤肯定是要高一些
不過實際來說你們想實現什么效果呢,賬務的真實性嗎 ?那可以去稅務局申請變更下報表。不然你今年確認虧損,你今年的利潤就更少一點
就是要實現賬務的真實性,入庫庫存數據不對,出庫都沒有辦法沖,庫存都沒有了。申請變更報表太麻煩了!本身也是虧損的,利潤少也沒辦法啊
也就是說他把你們的庫存給沖了嗎 那你得恢復下存貨
不是,是她入庫少入了,我現在賣出去東西庫存都沒有了
那你補入下存貨再去銷售,