按你開的不含稅的銷售額的,你這個(gè)不需要交稅。
老師您好,我想問一下我是個(gè)體工商戶 我定期定額核定的是銷售類(核定9萬8)開票開的服務(wù)類,比如按照以前的政策一個(gè)季度不能超45萬 (我一個(gè)季度銷售類未開 服務(wù)類開了27萬 老師就說我一個(gè)季度開超過45萬 合計(jì)銷售額是按照核定9.8*3+加開的服務(wù)類的發(fā)票27萬來算的嗎
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報(bào)繳納增值稅呢?????
小規(guī)模納稅人2023年增值稅免稅額度是季度30萬吧,月度是10萬嗎?按季度申報(bào)的話我這個(gè)月開了15萬后面不開了也是免稅的吧,現(xiàn)在開票稅率是免稅還是1個(gè)點(diǎn)
全電普通電子發(fā)票報(bào)稅,是核定征收,每月5萬,季度納稅,第二季度開電子普票114064.79,我要報(bào)稅,是按照開多少票去納稅,還是按照核定的數(shù)額15萬去納稅?
你好,我想問下電子普票剛開的公司,核定每月是5萬,季度是15萬,我就開了兩個(gè)月開了11萬多,我納稅是按照我開出來金額不含稅銷售額繳納,還是按季度15萬納稅?
房產(chǎn)測繪費(fèi)計(jì)入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發(fā)票給我們公司,我們補(bǔ)6%稅點(diǎn)。那這個(gè)稅點(diǎn)可以直接在結(jié)算單上體現(xiàn)嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結(jié)算單上面直接加一行補(bǔ)稅點(diǎn)6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規(guī)么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨(dú)別的形式補(bǔ)他們5.5萬?
老師,這樣啟用數(shù)量輔助核算會(huì)累積每天的入庫數(shù)量嗎?如果出庫會(huì)在總庫存數(shù)量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨(dú)做重量統(tǒng)計(jì)嗎
我做的是酒店業(yè),請問老板花費(fèi)的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業(yè)費(fèi)用報(bào)銷流程
老師你好!預(yù)繳15.56萬元,現(xiàn)在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導(dǎo)一下!
老師,我抖音提現(xiàn)的錢轉(zhuǎn)到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個(gè)體戶要報(bào)印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個(gè)我有沒有必要分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費(fèi)用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個(gè)是做管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用好
我這個(gè)不用納稅嗎,之前那種紙質(zhì)的發(fā)票每月核定是3萬,季度是9萬,不超9萬的話是不納稅的,這個(gè)電子普票是是核定5萬,所以我不知道要怎么繳稅了
你好不需要交那的。