你好,增值稅不可以的,招待費(fèi)不允許的, 所得稅按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來抵扣 招待費(fèi)
老師,請問下入招待費(fèi)的住宿費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師,住宿費(fèi)通過業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目核算,收到的住宿費(fèi)專票其進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?
為什么員工出差可以取得專票的住宿費(fèi),可以抵扣,但是招待客人、客戶的住宿費(fèi)取得的專票不可以抵扣?
招待專家的住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么,所得稅費(fèi)用可以稅前扣除么?
老師,招待專家的住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么,所得稅費(fèi)用可以稅前扣除么?計(jì)入什么科目?
留抵的一萬多購買支架的進(jìn)項(xiàng)稅額,對應(yīng)的銷項(xiàng)錢收了票還沒開。我采購線材的票供應(yīng)商還未開票給我,對應(yīng)的線材銷項(xiàng)已經(jīng)開出去。可以先把支架的進(jìn)賬來抵扣線材的銷項(xiàng)嗎,線材的票收到以后拿來抵扣支架的銷項(xiàng)。
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計(jì)制度
老師租的倉庫人家的貨放在我們租的倉庫里,這個(gè)是不是要開,代倉服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還是開倉儲服務(wù)
請問我司報(bào)關(guān)進(jìn)口的貨物晶圓單位是“片”,一片有6000個(gè),現(xiàn)在客戶要求我們按單位“個(gè)”開票,可以嗎,這樣我們進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的單位就不一致了。
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
手板開票是3個(gè)點(diǎn)的嗎
老師,壞賬做資產(chǎn)損失,要提供什么資料
老師你看這一列數(shù)值都是常規(guī),但是第一行正常,第二行看著正常,一點(diǎn)擊左上角就出現(xiàn)逗號,第三行直接把逗號顯示出來了,我要是匹配VLOOKUP公式我用哪一種呢老師
@郭老師,我們研發(fā)部門有7個(gè)人,但是有3個(gè)研發(fā)人員,不想交稅,找的父母承擔(dān)工資。所以父母工資也計(jì)入研發(fā)工資中,現(xiàn)在稅務(wù)讓提供研發(fā)工資明細(xì),還有學(xué)歷證明,那父母沒有學(xué)歷怎么辦比較好呢?
老師,公司招了一個(gè)做飯阿姨專門給員工做飯,每月根據(jù)用餐金額做到相關(guān)部門的福利費(fèi)用,但她購買菜是沒有發(fā)票的,請問這個(gè)企稅需要調(diào)增嗎?
如果你給他申報(bào)了個(gè)稅,可以做福利費(fèi)里面的。
就是他們來我們當(dāng)?shù)?我們公司給支付的酒店住宿費(fèi),這個(gè)住宿費(fèi)我們員工自己報(bào)銷的話,只能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面是么?
你們給他申報(bào)了個(gè)稅嗎?申報(bào)了個(gè)稅是你單位職工的,可以做福利費(fèi)。
沒有申報(bào)個(gè)稅,就是相當(dāng)于員工先墊付,然后再回單位給報(bào)銷這種
啊,那就是招待費(fèi)里面的。
好的,對了老師,還有一個(gè)問題,我們委托高校進(jìn)行技術(shù)開發(fā),對方給我們開具了技術(shù)開發(fā)的發(fā)票,我們計(jì)入管理費(fèi)用——研究費(fèi)用——其他費(fèi)用——專家咨詢可以么?這個(gè)可以加計(jì)扣除么?
你好,委托成果屬于你單位的,你可以做到研發(fā)支出里面的。
如果知識產(chǎn)權(quán)不歸我們所有的話,我們應(yīng)該計(jì)入什么科目?就不能計(jì)入研究開發(fā)里面了是吧 ?
你好,那你們買來這個(gè)是做什么用的,屬于成本的話,做主營業(yè)務(wù)成本
如果是自己使用的做管理費(fèi)用。