你好,不用的,不用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。
老師您好,新準(zhǔn)則法無形資產(chǎn)購入與攤銷分錄這樣做對嗎?購入,借無形資產(chǎn)貸現(xiàn)金或銀行,攤銷借管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷軟件,貸累計攤銷
購入固定資產(chǎn)一次性攤銷,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,借管理費(fèi)用貸累計折舊,然后賬上還要按月攤銷嗎
請問一下購入無形資產(chǎn) 銀行付款的時候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無形資產(chǎn) 貸方預(yù)付賬款 攤銷 借管理費(fèi)用 攤銷 貸累計攤銷 可以嘛?還是付款時候借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 無形資產(chǎn) 貸累計攤銷 吖
購入一項無形資產(chǎn),借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,分?jǐn)倳r是這樣做的 借:管理費(fèi)用 貸:累計攤銷,這樣的話即使分?jǐn)偼炅藷o形資產(chǎn)跟累計攤銷還有余額,這樣的分錄對嗎?
購入土地借:無形資產(chǎn)-土地使用權(quán),貸:銀行存款攤銷時借:管理費(fèi)用-土地使用權(quán)攤銷,貸:累計攤銷。用不用入長期待攤費(fèi)用科目?
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
之前攤銷計入的在建工程,完工后計入得管理費(fèi)用,是不需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)是嗎
在土地上建設(shè)的廠房
你好,對的,是的,是這么做的,在建工程的需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
就是之前攤銷到在建工程的攤銷額需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),是嗎,在建工程的攤銷額和無形資產(chǎn)的金額不對等,沒攤銷完,就直接攤銷到管理費(fèi)用了
是的,是的,是這么做的。
比如這個土地出讓金是100萬,在建工程攤銷了25萬,要把這25萬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),剩下的75萬在管理費(fèi)用攤銷是嗎
對的,是的,是這么做的。
要把這25萬在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這樣資產(chǎn)不就虛增了嗎,無形資產(chǎn)還是100萬,固定資產(chǎn)增加了25萬??
你好,沒有虛增因為你這個土地在建房期間應(yīng)該分?jǐn)偟摹?
買來一個房屋,它是一個完整的土地和房產(chǎn)都包含在里面,都一塊做了固定資產(chǎn),不是嗎?
那我無形資產(chǎn)還是100萬,固定資產(chǎn)25萬,
不是的。我們是買的土地,在上面建設(shè)的廠房
我知道的,你的無形資產(chǎn)還是100萬,但是你的固定資產(chǎn)會根據(jù)你攤銷的無形資產(chǎn)增加,這個沒有關(guān)系
這增加的固定資產(chǎn)不是虛增的嗎
沒有 你土地在上面建房屋,你這個房屋應(yīng)該包含土地的這一部分。
老師,這個土地使用權(quán)攤銷計入其他業(yè)務(wù)成本嗎,在土地建設(shè)廠房出租的
你好,已經(jīng)完工入了固定資產(chǎn),剩下的部分可以的。
我都攤銷到管理費(fèi)用了
之前的可以不用修改,現(xiàn)在你可以修改下。
從這個月開始計入其他業(yè)務(wù)成本是嗎,
對的,是的,是這么做的。