你好,對的是的是正確的。
老師 無形資產攤銷的正確分錄是借 管理費用-無形資產攤銷 貸 累計攤銷是嗎 但做賬的時候貸方記了無形資產 這樣是不是就減少無形資產原值了?從而會影響資產總額?
老師您好,新準則法無形資產購入與攤銷分錄這樣做對嗎?購入,借無形資產貸現金或銀行,攤銷借管理費用-無形資產攤銷軟件,貸累計攤銷
請問一下購入無形資產 銀行付款的時候 借預付賬款 貸銀行存款 收到發票 借無形資產 貸方預付賬款 攤銷 借管理費用 攤銷 貸累計攤銷 可以嘛?還是付款時候借無形資產 貸銀行存款 收到發票 借管理費用 無形資產 貸累計攤銷 吖
購入一項無形資產,借:無形資產 貸:銀行存款 ,分攤時是這樣做的 借:管理費用 貸:累計攤銷,這樣的話即使分攤完了無形資產跟累計攤銷還有余額,這樣的分錄對嗎?
老師,問一下無形資產的攤銷怎樣寫會計分錄 借管理費用-無形資產攤 貸累計攤銷
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
那余額不用轉平嗎?
哦,有余額沒有關系的,你的無形資產還在你單位里面,就應該有余額的。
要不要再做一筆 借:累計攤銷 貸:無形資 產
問題是這個不是無形資產,只是金蝶軟件的年費
不用的,你沒有銷售出去,還在使用的不用做。