你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票來的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
社保不計(jì)提,等到銀行扣款后根據(jù)銀行回單直接做可以嗎?比如不計(jì)提,收到回單后直接做: 借:管理費(fèi)用—社保 貸:銀行存款 這種正規(guī)嗎?
對(duì)公付款給物管,賬號(hào)給錯(cuò)了,又退回來了,怎么做賬。后面又重新付過去了。前面兩筆錯(cuò)的怎么做賬啊? 借:管理費(fèi)用 物管 100 貸:銀行存款 100 借:管理費(fèi)用物管-100 貸:銀行存款-100 借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100
老師你好,就是單位的etc有支付的銀行回單,但沒打印通行費(fèi)發(fā)票,可以以回單做費(fèi)用么,借管理費(fèi)用貸銀行存款
這種回單做賬是不是,借銀行存款和,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸,應(yīng)收賬款呀
電費(fèi)做賬 只有銀行回單和付款單(發(fā)票后補(bǔ)) 這種怎么做 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款。?
老師成本票如果我們開全額開票的時(shí)候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就可以了如果公司所有項(xiàng)目都是簡易計(jì)稅是不是也不能混淆扣除
勞務(wù)派遣公司按什么確認(rèn)收入
小微企業(yè)怎么認(rèn)定,或者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么,老師
老師,工商年報(bào),公司只有營業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營,沒有稅務(wù)登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計(jì)提稅前工資,實(shí)際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在設(shè)了一個(gè)機(jī)制,就是推廣個(gè)人給我公司推廣一個(gè)用戶就給20%返利,這20%相當(dāng)于我公司的成本,但是又開不來發(fā)票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務(wù)賬,能代個(gè)人交個(gè)稅開票嗎?
老師,最近面試了個(gè)財(cái)務(wù)BP崗位,之前沒有做過,只是在一個(gè)過期做過銷售內(nèi)勤工作,流程些都比較規(guī)范,現(xiàn)在對(duì)管理融資這塊感覺比較陌生,能接住這個(gè)崗位嗎
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》填的是哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)?
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬,這樣的話會(huì)有涉涉稅風(fēng)險(xiǎn),如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
能直接做 管理嗎 后期發(fā)票來的話 直接附上發(fā)票
你發(fā)票這個(gè)會(huì)計(jì)期間能收到嗎,能的話可以