你好,企業所得稅稅負率=所得稅納稅金額/收入*100% 全年所得稅金額,包括匯算清繳那部分所得稅 收入=主營業務收入%2B其他業務收入?
年度企業所得稅匯算清繳申報表中主營業務收入欄如何填列?假設甲企業是航空貨物銷售代理企業。甲企業收到托運人100元托運費,再支付給實際承運人航空公司80元運費,根據會計準則,甲企業會計處理時按照100-80=20元的凈值,按照20元凈值計入主營業務收入。 1. 那么年度企業所得稅匯算清繳申報表中的主營業務收入欄填100元還是20元? 2. 如果年度企業所得稅匯算清繳申報表中的主營業務收入欄填100元,那么申報表中的主營業務成本欄還需要填80元嗎? 3. 年度企業所得稅匯算清繳申報表中的主營業務收入欄究竟填全額還是凈額? 在稅法上有文件依據嗎? 4. 年度企業所得稅匯算清繳申報表中的主營業務收入欄和會計準則的利潤表中的主營業務收入欄填列相同嗎? ?
企業所得稅匯算清繳時,在算主營業務收入和其他業務收入的利潤時,是分開核算的嗎?
1、因為少記了收入更正了19年企業所得稅年報收入金額,補繳了企業所得稅,更正企業所得稅年報后是不是也需要同步更正財務報表年報對嗎? 2、更正利潤表時,利潤表中的所得稅費用除了之前匯算清繳時繳納的包括更正補繳的部分嗎?
老師,所得稅匯算清繳里A105040 其中計入本年損益的金額包含主營業務收入嗎?
企業所得稅稅負率,是怎么算的,全年所得稅金額包括匯算清繳那部分所得稅嗎。再除以 全年的主營業務收入和其他業務收入 的比值嗎?
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
你好老師,我再問您一個問題,打的比方我公司第四季度填寫申報企業所得稅A表,
這個營業收入。營業成本。指的是哪些項目或者說是哪些會計科目呀
你好, 營業收入=主營業務收入%2B其他業務收入,不包括營業外收入 營業成本=主營業務成本%2B其他業務成本,不包括營業外支出,期間費用 第四季度填寫申報企業所得稅A表,就是按12月份利潤表的本年累計收入,成本,利潤總額分別是多少填寫