你好 不是的 合并一塊的
企業所得稅匯算清繳時,在算主營業務收入和其他業務收入的利潤時,是分開核算的嗎?
預繳經營所得時,填報的收入總額,是指主營業務收入和其他業務收入嗎?需要算營業外收入嗎
企業所得稅稅負率,是怎么算的,全年所得稅金額包括匯算清繳那部分所得稅嗎。再除以 全年的主營業務收入和其他業務收入 的比值嗎?
公司的主營業務運營的不好幾乎沒什么收入,其他業務收入實現的數額大,在進行企業所得稅匯算清繳時管理費用銷售費用可以正常抵減其他業務收入嗎
老師,企業所得稅匯算清繳A107041表本年企業總收入是指主營業務收入加其他業務收入嗎?包不包括營業外收入?謝謝
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
總的利潤是虧損的,如果有一筆其他收入是電費收入沒有成本,這筆收入要單另交企業所得稅嗎?
調增之后是盈利的,需要補。
虧損的時候,要交企業所得稅嗎?
虧損的不需要繳納企業所得稅。