您好,正確的啊 借記應交稅費-應交增值稅-減免稅額,貸記營業外收入
事業單位小規模納稅人 享受的稅收優惠免稅政策 應計入哪里 不然就一直在應交增值稅借方掛著
公司享受“附加稅符合小微企業“六稅兩費”減征政策(減半征收)”的優惠,附加稅優惠的50%是否需要計入政府補助,還是不用管,直接按交多少附加稅就計入多少附加稅?
小規模納稅人享受稅收政策優惠,小企業會計準則,增值稅優惠金額放在營業外收入-政府補助里是否正確?
房屋租賃行業,2019年~2022年享受進項稅額加計抵減優惠政策。由于特殊原因,稅務局不讓我單位享受,前期做賬會計分錄會計分錄是: 應交稅費~進項加計抵減220000 貸:營業外收入~優惠政策220000 調賬會計分錄要怎么做? 我用的是小企業會計準則
某公司下屬分公司,增值稅是小規模納稅人,企業所得稅則是按總公司核的25%,沒有優惠。那是否享受六稅兩費政策
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎