您好,直接轉(zhuǎn)賬也是沒有問題的
老師,請問如果員工拿回來的發(fā)票名頭是公司的名頭,是員工墊付的材料費(fèi),可不可以直接對公轉(zhuǎn)賬給這個員工呢?
因公經(jīng)營需要,多個員工買東西先墊付了,開了公司發(fā)票的抬頭,可以直接轉(zhuǎn)給其中一個員工報銷這多筆款項,然后再由這個員工轉(zhuǎn)給墊付賣東西款的多個員工嗎?
老師,你好,我想問下,我們公司有一個項目,在項目實(shí)施過程中,需要的一些設(shè)備,員工先自行墊付購買了,后面進(jìn)來的票是公司抬頭,這筆錢能通過公賬直接付給員工不? 我覺得如果直接付給員工,跟開過來的票抬頭不一致
對方公司給我公司開發(fā)票了,但是錢沒有直接打到對方賬戶,而是員工墊付回來走報銷,打給員工賬戶這樣操作可以的嗎?
老師,我公司是一般納稅人,老板叫了公司員工去幫忙買2萬元的酒水,沃爾瑪超市開了增值稅電子普通發(fā)票給我公司(開票抬頭是用的公司名稱,付款是員工墊付的),現(xiàn)在員工來財務(wù)報銷這筆酒水款,我們是要付現(xiàn)金還是從公司公賬轉(zhuǎn)給員工私賬戶?
老師,是不是一次采購大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購幾件就一次計入成本啊
從公司公賬上一次性轉(zhuǎn)40000給一個人,有風(fēng)險?怎么轉(zhuǎn)沒風(fēng)險?
老師,月底最后一天可以打印數(shù)電發(fā)票里的統(tǒng)計表了嗎?發(fā)現(xiàn)我今天打的數(shù)是不對的,我開了2張發(fā)票了,統(tǒng)計表只有一張!哪里出問題了,征收率那份。月初需要數(shù)電發(fā)票打印進(jìn)項和銷項進(jìn)行報稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會取的發(fā)票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調(diào),做?假如后面無法取得發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和報表申報
銷售拿來的報銷單上差旅費(fèi)是400元,但是附件發(fā)票是一張500元的油票,專票。那做賬的時候進(jìn)項稅額是要全額按照發(fā)票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
沒有發(fā)票,只有收據(jù)可以做賬嗎,不超過500,個人報銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬之內(nèi)
老師,我們是跨異地做項目。那個地方給我們核定了個人所得稅。但是我們實(shí)際是跟另一個公司合作。然后我們公司的人沒有真正在那邊的。我們開發(fā)票給我們的上游。然后另一個公司再開發(fā)票給我們。這種申報個人所得稅應(yīng)該怎么報 報沒有人員嗎?
我就覺得自己沒問題的,會計說是公司制度的原因
那就是可能你們內(nèi)部規(guī)定的原則上直接轉(zhuǎn)是沒問題的。