借主營業務成本,貸 生產成本/勞務成本/工程物資等
零售業可以購買東西直接計入原材料,結轉成本的時候直接借主營業務成本,貸原材料嗎
老師你好,在成本結轉時,借:主營業務成本 貸:庫存商品時,主營業務成本除了直接材料成本還包括哪些
老師你好,生產企業,領用材料到車間時,借:生產成本-基本生產成本-直接材料 貸:原材料-A,在結轉生產成本時把直接材料轉到哪個科目?后再轉到主營業務成本?
老師你好,問一下我們是工業企業,對委托的商品進行噴涂料加工。做賬時借:原材料,貸銀行。借:生產成本~直接材料,貸原材料。借:在產品,貸生產成本~直接材料,。然后結轉成本的時候,借主營業務成本,貸在產品。對嗎?
老師,工程物資 (周轉材料) 月末可以直接結轉到主營業務成本嗎?還是結轉哪個科目?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回