同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
請教下老師北京市的補(bǔ)繳社保有滯納金,這個(gè)滯納金怎么做賬呢? 補(bǔ)繳的這個(gè)月個(gè)人社保部分是不是要和八月份的累計(jì)在一起申報(bào)個(gè)稅時(shí)扣除?
老師,我想問一下,我們公司8月份開始交社保,然后應(yīng)該減免的,但是沒有減免,按全部款扣除的比如1000,從11月份開始,就只繳納減免后的比如500,然后還抵扣了之前多交的一部分,比如200,也就是11月份開始我們公司只交300每月社保,那這個(gè)做會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師請教一下:1按現(xiàn)在的社保銀行扣款“稅費(fèi)”、這樣的話 分錄怎么寫是最正確的、2、之前幾個(gè)月只扣了部分、按實(shí)際計(jì)提入賬了、現(xiàn)在剩余部分要怎么入賬?是計(jì)入管理費(fèi)社保。還是要在 之前時(shí)計(jì)提完整、已扣部分寫貸銀行存款、未扣部分貸應(yīng)交稅費(fèi)或
老師你好,新手小白想請教下關(guān)于社保做賬的事情。社保是當(dāng)月計(jì)提繳納一次做分錄是不?補(bǔ)交的之前月份的,但是又只扣了部分款,要怎么做賬呢?
老師好!我前任會計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的,8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過了!而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒有申報(bào)繳納,去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯(cuò)誤的紅沖,那對來年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會不會有影響呢?我是小白一個(gè)
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個(gè)無票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個(gè)項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費(fèi)用,還有另外的長期待攤費(fèi)用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費(fèi)用,那待攤費(fèi)用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務(wù)費(fèi)發(fā)票,其實(shí)是股東項(xiàng)目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個(gè)股東配合的話,總要出一個(gè)方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個(gè)事情就推給對方,反正對方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個(gè)推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計(jì)入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?
老師,是補(bǔ)交的部分網(wǎng)銀已經(jīng)扣款了,但是我發(fā)工資時(shí)候又忘記了沒有收回來,那我現(xiàn)在做憑證要怎么做呢?
同學(xué)你好 那你掛其他應(yīng)收款就可以 下個(gè)月再扣
噢噢噢好的
那我憑證要怎么做呢老師,數(shù)額是不是對不上呀
同學(xué)你好 meishi 下個(gè)月繼續(xù)扣就可以 這個(gè)月沒扣掛其他應(yīng)收款就可以