您好,是哪一個(gè)方向科目為負(fù)數(shù)?對(duì)方付出還是借方付出。
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款成負(fù)數(shù),我怎么調(diào)整
應(yīng)付賬款成負(fù)數(shù),我怎么調(diào)整
怎么把應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)整到正數(shù)
調(diào)整報(bào)表,應(yīng)收帳款應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我該怎么調(diào)整為正數(shù),怎么做分錄
剛接的企業(yè)賬套里顯示應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),但是納稅申報(bào)表卻是正數(shù),應(yīng)該是之前會(huì)計(jì)調(diào)整過申報(bào)表,這個(gè)該怎么把應(yīng)付賬款調(diào)整成正數(shù)?
應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計(jì)利息,不應(yīng)該是利息嗎?為什么等于了機(jī)會(huì)成本,老師我這邊特別不理解應(yīng)計(jì)利息
老師,給員工繳納社保發(fā)現(xiàn)有養(yǎng)老險(xiǎn) 工傷險(xiǎn) 和失業(yè)險(xiǎn)三種,沒有醫(yī)療險(xiǎn)怎么回事,醫(yī)療險(xiǎn)必須添加的嗎
固定資產(chǎn)政府補(bǔ)貼需要交稅嗎
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
應(yīng)付賬款期末在借方,我想調(diào)整一下不為負(fù)數(shù)怎么做賬
應(yīng)付賬款借方負(fù)數(shù)是預(yù)付賬款的意思。借預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
對(duì),我看錯(cuò)了,等我再重新寫分錄給你。
借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款。
應(yīng)付賬款借方的負(fù)數(shù),其實(shí)就相當(dāng)于在貸方政府還是屬于應(yīng)付賬款,就用了最后面這個(gè)分錄。
但是我應(yīng)付賬款都是有三級(jí)明細(xì)咋弄?
分路一樣不變,然后你的二級(jí)科目三級(jí)科目跟這一樣變動(dòng)就行了。
好的,謝謝!
不客氣的,祝您工作愉快。