你好,這里應該是報表重分類,把應付賬款的負數做到預付賬款了
資產負債表的應付賬款是負數,我現在季度申報需要填寫報表,這個數據需要調整成正數嗎
剛接的企業賬套里顯示應付賬款是負數,但是納稅申報表卻是正數,應該是之前會計調整過申報表,這個該怎么把應付賬款調整成正數?
建賬初期應收賬款其他應收賬款預付賬款均有負數,金額總計是后面的差額,這三個科目的負數是不是就是下面應付賬款預收賬款其他應付款的正數金額,如此產生的賬面數據和報表的差額應該怎么調整呢
你好老師,之前的會計做的賬特別亂,他把應收賬款做過調整,但是,調整的也不正確,現在我收到了最后一筆賬款,按正常的做應該是借:銀行存款 貸應收賬款,,可是我按正常的做下的,應收賬款就成負數了,我應該怎么樣調整,按他之前做的調整,沖紅調整下來還是錯的,我應該怎么做合適
老師,我們之前手工做賬,應收賬款有一個明細是負數,金額比較大,以前的會計把這部分調整到報表中的應付賬款進行稅務報表申報,現在要弄系統了,那我這個期初數怎么調整,謝謝!
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
賬上可不可以做借預付貸應付結轉過來
應為其初是負數
這是個我們公司付的 意向金和保證金,怎么入賬
其他應收嗎
保證金是記錄其他應收款的,如果后期再變為正數的話,你還調嗎?真實業務的話調表不調賬就可以,就是資產負債表重分類
稅局承認這個調表不調賬嗎?
不如我直接調整過來
你好,真實業務的話,稅務局是承認的