計(jì)入管理費(fèi)用的固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候不要減掉管理費(fèi)用
4月30日,按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷,其中應(yīng)歸屬于業(yè)務(wù)活動(dòng)的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用73 000元、無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用26 000元;應(yīng)歸屬于行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用52 000元、無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用19 000元。
固定資產(chǎn)出售時(shí)計(jì)入哪里? 借銀行存款 累計(jì)折舊 減值準(zhǔn)備 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益(可借可貸)? 無(wú)形資產(chǎn)出售時(shí) 借銀行存款 累計(jì)攤銷 減值準(zhǔn)備 貸無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益? 出租固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入什么科目?
早呀 已轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)還需要提折舊攤銷嗎
計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷20000元,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊150000元,其中計(jì)入制造費(fèi)用120000元,管理費(fèi)用30000元,計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10000元。做分錄
結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,要減掉累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷嗎?
老師,去年項(xiàng)目甲方罰款2000,直接從工程款扣除,這2000應(yīng)計(jì)入什么科目?營(yíng)業(yè)外支出?能否所得稅前扣除?
老師好,公司為員工支付的個(gè)稅,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增,請(qǐng)問在A105000表中,放在第14行與取得收入無(wú)關(guān)的支出(圖一),還是放在第17行其他(圖二)?
老師,請(qǐng)問甲公司對(duì)外投資A公司10萬(wàn),并且已實(shí)繳10萬(wàn),后面A公司嚴(yán)重虧損,甲公司便將對(duì)A公司的股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓給另一家公司。 甲公司原會(huì)計(jì)分錄:借:長(zhǎng)投 貨:銀存 那現(xiàn)在甲公司應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
老師您好,我們公司是賣車的,現(xiàn)在收了一天二手車34.5萬(wàn),這個(gè)車子是事故車修了保險(xiǎn)公司可以賠20萬(wàn),但是修好的車子只能賣21萬(wàn),這樣導(dǎo)致我收車跟賣車差了13.5萬(wàn),加了保險(xiǎn)公司理賠總的是不虧的,那我賬務(wù)處理要怎么做比較好,能不能把修理的不要做收入先把13.5萬(wàn)直接對(duì)沖掉
請(qǐng)問企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓需要繳納的企業(yè)所得稅可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎?
老師您好,匯算清繳職工薪酬賬載金額填寫的時(shí)候也要把社保和福利費(fèi)加進(jìn)去填寫嗎
老師,這個(gè)不是銀行開戶許可證嗎
老師,請(qǐng)問稅局那邊要的出口退稅中單證備案資料是指哪些呀?謝謝!
老師 貨款轉(zhuǎn)私賬有交哪些稅
甲方的尾款2261.27給不了了,這種情況需要什么資料下賬