您好,借:制造費用-折舊 120000 管理費用-折舊 30000 管理費用-攤銷20000 貸:累計折舊 150000 累計攤銷 20000 借:資產減值損失 10000 代:固定資產減值準備 10000
計提本月固定資產折舊費80000元,其中車間使用固定資產折舊50000元,廠部管理管理部門使用固定資產折舊30000元
計提本月固定資產折舊費10000元,其中車間用固定資產計提6300元,行政管理部門用固定資產計提4000元。會計分錄
計提本月固定資產折舊150000元,其中生產設備折舊120000元,管理部門折舊30000元
計提無形資產攤銷20000元,計提固定資產折舊150000元,其中計入制造費用120000元,管理費用30000元,計提固定資產減值準備10000元。做分錄
6.4月30日,按規定計提固定資產折舊和無形資產攤銷,其中應歸屬于業務活動的固定資產折舊費用73000元、無形資產攤銷費用26000元;應歸屬于行政管理部門的固定資產折舊費用52000元、無形資產攤銷費用19000元。
老師,如果公司部分收入每個月分給合伙人百分之二十,該怎么做賬啊,他不是公司名義下的股東
U8系統中打板費是借:主營業務成本、貸:原材料。還是借:主營業務成本,貸:庫存商品,
老師,總公司下面有幾個分公司,分公司非獨立核算,企業所得稅匯總到總公司,那總公司做年度匯算清繳時,財務報表怎么做,是直接把幾個分公司和總公司的財報數據加起來嗎?
老師好,個體工商戶1季度開錯了票,開了專票,4月份把那張專票紅沖了,提交稅務,提交不了,什么原因呢?
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊