你好,是填不含稅的銷(xiāo)售額,
老師申報(bào)增值稅,填免稅銷(xiāo)售額,填含稅金額還是不含稅金額
個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)金額是填含稅金額還是不含稅金額
老師,個(gè)體工商戶(hù)填免稅銷(xiāo)售額是填開(kāi)票的含稅金額還是不含稅金額
個(gè)體工商戶(hù)核定征收:開(kāi)票金額99233元、報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是填的含稅金額還是填不含稅金額叻
老師好 小規(guī)模商貿(mào)公司這季度開(kāi)普票含稅金額合計(jì)133000 ,報(bào)增值稅表的免稅銷(xiāo)售額吧是填這個(gè)含稅還是填不含稅的金額?還有增值稅表下面免稅額填多少?
老師你好,我們是4s店,采購(gòu)整車(chē)的時(shí)候有返利補(bǔ)貼,列如,139800-20000返利補(bǔ)貼 廠(chǎng)家給我們開(kāi)票119800 這臺(tái)車(chē),我們銷(xiāo)售給公司開(kāi)專(zhuān)票119800 完后這2萬(wàn)要退給開(kāi)專(zhuān)票的這家公司, 2萬(wàn)元錢(qián)的補(bǔ)貼到我們賬了,我們要退給開(kāi)專(zhuān)票的這家公司,是不是退的時(shí)候我們要收這2萬(wàn)元的稅點(diǎn)呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤(rùn)表產(chǎn)生企稅了,實(shí)際沒(méi)產(chǎn)生,2024年4季度把這部分利潤(rùn)補(bǔ)上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分?jǐn)偨o我公司應(yīng)納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報(bào)我單位的企稅。感謝老師
新開(kāi)了一家律師事務(wù)所,合伙企業(yè),需要申報(bào)哪些稅,怎么申報(bào)
我們公司領(lǐng)導(dǎo)的家屬,這個(gè)家屬不是我們公司的員工,但是這個(gè)家屬想讓我們公司給他代交保險(xiǎn),這樣合法嗎
年報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是不是跟第四季度申報(bào)收入要一致,有一次處置固定資產(chǎn),我們是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,跟企業(yè)年報(bào)匯算里的收入對(duì)不上,系統(tǒng)是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入那欄了,是否需要調(diào)整
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得忘記申報(bào)了,帶什么資料去報(bào)啊
咨詢(xún)服務(wù)可以開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票對(duì)嗎?一般納稅人
老師,這個(gè)表有12個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)怎么匯總到一個(gè)總表,每個(gè)月每個(gè)人一個(gè)一個(gè)項(xiàng)目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業(yè)匯算里主表里的營(yíng)業(yè)收入,提示跟增稅做對(duì)比,發(fā)現(xiàn)增稅比營(yíng)業(yè)收入多1200,這個(gè)1200是個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)時(shí)填報(bào)的,帳務(wù)處理是放在營(yíng)業(yè)外收入,那肯定對(duì)不上啊,這怎么處理。
老師,用法人賬號(hào)登錄電子稅務(wù)局,怎么解除法人辦稅員身份啊,
那不含稅銷(xiāo)售額怎么算,是÷1.03呢還是÷1.01呢
就是按你開(kāi)的每張發(fā)票上的金額合計(jì),不含稅金
老師,那不含稅金額就填231800嗎
這個(gè)本身就是免稅的,直接填231800就是了