這個其他應付款5 做費用就可以 沒發票可以正常做帳,但是抵扣不了的
老師,我公司經營范圍:在智能電商平臺代銷茶葉、咖啡等農副產品(不屬買斷式銷售)。2020年12月公司微信帳戶收到代銷茶葉款20000元,微信賬戶已自動扣取手續費140元,12月公司電商平臺提供數據:應付供應商甲公司的代銷茶葉款13000元,應付張紅銷售傭金1000元,疫情期間小規模納稅人稅率1%。請問以下會計分錄對嗎?如不對請列示 借:其他貨幣資金20000 借:財務費用 140 借:銷售費用 一傭金 1000 貸:主營業務收入7069.31 貸:應交稅費一應交增值稅70.69 貨:其他應付款一甲公司13000 貸:其他應付款一張紅1000
請問其他供應商在我們平臺銷售商品,我們屬于代銷,實際銷售金額是100元,騰訊支付扣了1元手續費(金額0.94,進項稅額0.06),實際我們收到99元。會計分錄是不是:借:銀行存款99,財務費用 0.94,應交稅費-進項0.06,貸:其他應付款100。打款給對方時:借:其他應付款100,貸:銀行存款90,主營業務收入9.43,應交稅費-銷項 0.57
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應收利息,貸 財務費用,借 銀行存款,貸 應收利息,現在2月份我給對方開了5萬元的發票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財務費用,現在2月份我給對方開了5萬元的發票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
微信收款的時候,比如訂單100元,手續費5元,做賬 借:其他貨幣資金 - 微信 95 財務費用 - 手續費 5 貸:預收賬款 100 做這分錄的時,手續費發票還沒到,到了次月手續費發票到了,假設其中5元手續費開的是專票,未稅金額是4.7元,稅額是0.3元,那次月怎么做賬?整個分錄沖銷還是直接只沖銷財務費用部分: 借:財務費用 -5 貸:財務費用 4.7 應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.3
老師,我是河南人,現在在新疆工作,我中級會計證要掛出去,人家問我繼續教育了沒,繼續教育在哪啊,
業務費24582.78元,業務招待費實際發生額60%后是14749.67,和營業收入千分之五是13540.43,這個是最后怎么調整?
老師,銷售員在填社保時屬于管理崗還是操作崗
稅務連續三年A級納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級,企業三年都盈利,在哪里查3年A級納稅人
咨詢你個問題,固定資產清理就是我有一個客戶,他把他的整個工廠轉讓給別人了,就是沒有多少系統地算哪個東西轉讓給他多少錢,是統一打包十幾萬。我現在要處理這個固定資產清理,什么情況下,這個固定資產清理會變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因為對方的原因現在要解約,對方要我們補印花稅,合理嗎?
請問老師怎么查知識產權實繳到位了沒有
老師:發現2017年以后開的進項專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個稅15,這個個稅15包含在工資6000里面,對嗎,工資6000假如是2月工資,3月發放,申報期是4月嗎,這個15是扣2月工資對嗎
工商年報用誰的身份登錄?
沒發票可以做費用么?如果做了費用那來年匯算清繳不是要把這部分沒發票的費用調出去么?我害怕工作量增加了
那你不能一直掛賬吧,這個錢能收回來嗎?
可以收回來的,可以提現到賬,如果沒有提現就放在收錢吧這個平臺里,提現了就可以把掛帳的這個沖掉
你好,那女可以這么做的。
老師,我還想問下,如果我一直把這5塊錢做在費用里(每月大概有500左右),有什么風險么?如果做成費用的話我該用哪個科目呢?
沒有發票是正常的業務可以的,這個沒有關系,匯算添加納稅調增就行。
如果做費用的話做成手續費么?
可以的可以這么做的