借:管理費用-工資 負數 貸應付職工薪酬-工資 負數
沖銷前期工資的話,應該怎么寫分錄,計提的要沖減嗎?
多計提的工資應該怎么沖減
老師您好,沖減多計提的工資應該怎么做分錄呢
老師,沖減多計提的工資分錄應該怎么寫?
老師好!紅沖多計提的工資分錄怎么寫?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
上月計提5000 借:管理費用-職工薪酬 5000 貸:應付職工薪酬-職工工資 5000 本月實發4999 借:應付職工薪酬-工資 5000 貸:銀行存款 4999 借:管理費用-職工薪酬 -1 貸:應付職工工資 -1 老師,借貸還是不平啊。
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