您好, 直接做負數分錄就可以了
老師您好,上個月計提工資的時候,多計提1000,在管理費用、這個月份是做沖減么?怎么做分錄
老師您好,上月計提工資3000.這月發放時只發2000.怎么做分錄,沖回多計提的怎么做分錄
您好!沖銷上月計提的工資,應該怎么樣分錄
老師您好,沖減多計提的工資應該怎么做分錄呢
老師,沖減多計提的工資分錄應該怎么寫?
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時 借計管理費用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經要付出去了 難道企業的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
工商年報是按所得稅匯算之后的利潤呢還是按會計利潤填
會所買乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費用
老師,您好 請問由上級工會下文件通知的勞模療休養活動,往返路費由單位支付,這個應該記入哪個科目呢?可以記“差旅費”么?
老師,一般納稅人生產粽子是9個點開稅票還是13個點
老師,個人所得經營自然人客戶端,這里要簽訂三方協議,就是我這邊的個人所得經營的稅款要從賬戶上扣錢,就是公戶上扣錢,我這個要在哪里簽訂啊?
老師,公司目前是小微企業,但資產總額控制不了在5000萬以下了,如果把公司分成兩個公司,對減少資產總額會有幫助嗎?
老師是不是就是把原來的計提的分錄多計提的數字做的負數,其他的不變呢
是的,是的,就是你說的這樣的
老師,我這樣做了之后我的利潤表跟資產負債表不平,就是我驗證了一下有個差額就是我多計提沖紅的
你調的是去年的還是今年的?
是去年的,去年的計提,但是今年發放的
通過以前年度損益調整這個科目就可以了
但是老師我們是小微企業 就是一年到頭業務很少,只是報銷一點費用和發放2個人的工資,我沒有以前年度損益調整這個科目,不然我到時候編制現金流量表我編不平
沒有這個科目,就計入利潤分配-未分配