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請問老師,繳納去年的企業(yè)所得稅的分錄怎么做呢?就是企業(yè)所得稅匯算清繳交的款項

2023-07-06 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-06 13:37

借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅? ? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶1976 追問 2023-07-06 13:40

這樣行嗎? 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整

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齊紅老師 解答 2023-07-06 13:40

你這么做也是沒問題的

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快賬用戶1976 追問 2023-07-06 13:41

像老師發(fā)的貸:應交稅費-應交所得稅,這個科目怎么沖平呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-06 13:42

借應交稅費-應交所得稅? 貸銀行存款

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快賬用戶1976 追問 2023-07-06 13:47

好的,還有個問題是這個款項入到今年的未分配利潤里去了,做賬軟件自動生成的財務報表里不會體現出這筆款項,但是余額表會體現出來,導致申報年報的財務報表時會和賬上余額表有個這個款項的差額,這個怎么辦呢?怎么申報年報的財務報表?

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齊紅老師 解答 2023-07-06 13:49

抱歉,這個價具體怎么調整不太確定了

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快賬用戶1976 追問 2023-07-06 13:50

年報的利潤表里也沒有以前年度損益調整這個選項可以把這筆款減出來

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齊紅老師 解答 2023-07-06 13:55

對,這個不會提在利潤表里面

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快賬用戶1976 追問 2023-07-06 13:59

不知道你懂我的意思沒。就是比如去年的企業(yè)所得稅是2萬元,今年5月份扣款的,今年的未分配利潤借方也會多出2萬元。那我申報今年的年報表時,財務報表里沒有這2萬元,但實際余額表里有這2萬元。比如賬上實際盈利50萬,但財務報表盈利48萬,報表的勾稽關系不對,那這2萬元我應該填在哪里,哪個科目?

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快賬用戶1976 追問 2023-07-06 14:00

報表里也沒有以前年度損益調整這個科目

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齊紅老師 解答 2023-07-06 14:02

這種情況利潤分配未分配利潤期初數才不會有這個差額的

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快賬用戶1976 追問 2023-07-06 14:03

就是我要修改未分配利潤的期初數嗎?

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快賬用戶1976 追問 2023-07-06 14:04

這樣期初數就和去年的期末數不一致了,如果被查到,也能解釋通吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-06 14:04

是的,需要調整未分配利潤期初

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快賬用戶1976 追問 2023-07-06 14:10

調整未分配利潤期初數的話,其他科目也要調整對吧?不然總計金額不對

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齊紅老師 解答 2023-07-06 14:10

對 你這個涉及到其他的也得調整

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借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅? ? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調整
2023-07-06
你好,這個是 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-06-04
同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實務中中,小企業(yè)會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存
2021-06-28
匯算補稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款 匯算退稅 借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅
2024-05-31
你好。匯算清繳后補繳的所得稅的會計分錄是: (1)補計提: 借:未分配利潤-補繳企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 (2)支付時: 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-09-21
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