你好,實(shí)際發(fā)放的這個(gè)是對(duì)號(hào),那就把多計(jì)提的紅沖就行了。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下12月提的附加稅(城建,教育)比實(shí)際繳稅多了2分錢,小數(shù)差異本月沖稅款時(shí),多計(jì)提的這個(gè)錢是放營(yíng)業(yè)外支出還是紅沖處理呀
老師我計(jì)提工資多了 實(shí)際發(fā)放工資少了 我沖回差額可以嗎 把計(jì)提多的沖回去
上個(gè)月工資計(jì)提少了,沒(méi)有實(shí)際發(fā)放的多,這個(gè)月多出的金額分錄怎么寫?
你好,老師,上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的少了,怎么做會(huì)計(jì)分錄。反過(guò)來(lái),上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多了,又是怎么做賬的,謝謝!
上月計(jì)提工資多了,這月沖銷了多計(jì)提的,發(fā)放了。請(qǐng)問(wèn)我余額表查詢時(shí)看應(yīng)付工資數(shù)就是不對(duì)的,怎么辦
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2024年有存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備所以放在了營(yíng)業(yè)外支出。那我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候存貨跌價(jià)準(zhǔn)備需要填寫在哪些表?怎么填寫
請(qǐng)問(wèn)老師利潤(rùn)表季度申報(bào)的報(bào)表本期金額是季度金額還是本年累計(jì)金額啊?
你好,我們收到一筆專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,是不納稅收入,稅務(wù)局要求獨(dú)立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí)該怎樣記賬呢 比如支付購(gòu)買固定資產(chǎn) 日常設(shè)備維修費(fèi)怎樣記賬
老師您好 我想問(wèn)下財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào) 是幾月份的
老師:固定資產(chǎn)清理,比如原件5萬(wàn)。折舊了3萬(wàn),收回報(bào)廢殘值4900元。這種會(huì)不會(huì)交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個(gè)月銷項(xiàng)金額41500,開多少比例的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)適合
職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個(gè)人所得申報(bào)有關(guān)系嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司與第三方有資質(zhì)科研院所合作研發(fā)的項(xiàng)目款項(xiàng),總款批下來(lái)打到公司賬戶上了,現(xiàn)在付部分款項(xiàng)給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用嗎?
我是銷售方,跨年發(fā)票金額多開了,現(xiàn)在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對(duì)方確認(rèn)后,再開具紅字發(fā)票嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,假設(shè)匯算清繳前取得去年手續(xù)費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)未分配利潤(rùn)還是費(fèi)用科目?匯算清繳表怎么調(diào)
就是把多計(jì)提那個(gè)差異部分紅沖就可以了是吧?
你好 是的是這樣對(duì)的?
好的,謝謝新新老師
客氣,祝您工作愉快。