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本月不需要繳納增值稅,進項稅額加計抵減期末有余額怎么做分錄

2023-07-06 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-06 09:42

同學你好 留抵就可以了

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快賬用戶2665 追問 2023-07-06 09:46

因為每個月都是計入營業外收入的,期末有余額不用做分錄嗎?

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快賬用戶2665 追問 2023-07-06 09:47

還有進項稅額大于銷項稅額是不是月末也要結轉到應交稅費未交增值稅借方去

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齊紅老師 解答 2023-07-06 09:55

?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

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快賬用戶2665 追問 2023-07-06 15:10

老師還有我之前應該入主營成本的誤入管理費用招聘費了,借管理費用貸其他應付款,我該怎么調整

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齊紅老師 解答 2023-07-06 15:17

你直接做分錄沖減 借主營業務成本 貸管理費用

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同學你好 留抵就可以了
2023-07-06
同學你好 不需要轉到營業外收入
2023-10-10
本月加計抵減的本期發生額24270.44*10% 實際抵減時借應交稅費? 貸其他收益
2022-02-15
你好; 負數的話;是不是之前有進項稅轉出; 就會負數的;這部分就得涉及繳納稅費了? ? ;轉出分錄做了嗎? ?
2022-12-12
計算加計抵減 借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額10   貸:其他收益 - 其他/營業外收入-加計抵減10 抵減應交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅3 貸: 應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額3
2023-12-08
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