你好,應(yīng)交稅費(fèi)認(rèn)證抵扣在貸方,是貸方發(fā)生額,還是余額??
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
匯算清繳時(shí)工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設(shè)含稅100元開9%專票,現(xiàn)在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業(yè)匯票,付款期限最長不得超過 6 個(gè)月,后邊又說了個(gè)提示付款期限,遠(yuǎn)期商業(yè)匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業(yè)匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個(gè)月
賬面庫存商品數(shù)量為零,但是結(jié)存金額為負(fù)數(shù)
科目余額表的期末余額
你好,應(yīng)交稅費(fèi)——認(rèn)證抵扣在貸方余額,那說明有錯(cuò)誤?
老師,我們是把能認(rèn)證的專票全部認(rèn)證抵扣了,這些專票還沒有入賬。
有這個(gè)情況嗎?
你好,把能認(rèn)證的專票全部認(rèn)證抵扣,那應(yīng)當(dāng)在借方而不是貸方余額啊?
我們是把能認(rèn)證的專票全部認(rèn)證抵扣了,這些專票還沒有入賬 這個(gè)分錄該怎么做
你好,把能認(rèn)證的專票全部認(rèn)證抵扣了,這些專票還沒有入賬 ,入賬分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
老師我問的不是入賬的分錄 我問的是能認(rèn)證的專票全部認(rèn)證抵扣了,這個(gè)分錄怎么做?這些認(rèn)證抵扣的發(fā)票之前沒有入賬
你自己看一看你自己的描述,好矛盾啊
或者我這樣問。現(xiàn)在要交增值稅,我在稅務(wù)局系統(tǒng)里面認(rèn)證抵扣了 300塊錢。 這個(gè)分錄該怎么做?
你好,在稅務(wù)局系統(tǒng)里面認(rèn)證抵扣了 300塊錢,分錄是? 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目