借:發(fā)出商品-供應(yīng)商 貸:庫存商品 以后結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品-供應(yīng)商
老師,銷售發(fā)票已開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未收到怎么處理。稅務(wù)怎么處理
老師您好!請(qǐng)問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(銷項(xiàng)) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對(duì)嗎?可是這樣做最后會(huì)減少利潤,在匯算時(shí)做納稅調(diào)增?
老師,銷售貨物貨已發(fā)出,票未開款未收這樣做對(duì)嗎? 發(fā)出貨物 借應(yīng)收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸庫存商品(紅字) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開出發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,收到的進(jìn)項(xiàng)專票,銷項(xiàng)未開,也沒認(rèn)證,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票怎么處理怎么做賬?
老師,商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人),購進(jìn)貨物,暫未收到發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,我們現(xiàn)在還把這批貨物銷售了,暫時(shí)也沒給客戶開票,準(zhǔn)備年底開票統(tǒng)一收款。這樣的業(yè)務(wù)下該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理和納稅申報(bào)
老師,我是河南人,現(xiàn)在在新疆工作,我中級(jí)會(huì)計(jì)證要掛出去,人家問我繼續(xù)教育了沒,繼續(xù)教育在哪啊,
業(yè)務(wù)費(fèi)24582.78元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額60%后是14749.67,和營業(yè)收入千分之五是13540.43,這個(gè)是最后怎么調(diào)整?
老師,銷售員在填社保時(shí)屬于管理崗還是操作崗
稅務(wù)連續(xù)三年A級(jí)納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級(jí),企業(yè)三年都盈利,在哪里查3年A級(jí)納稅人
咨詢你個(gè)問題,固定資產(chǎn)清理就是我有一個(gè)客戶,他把他的整個(gè)工廠轉(zhuǎn)讓給別人了,就是沒有多少系統(tǒng)地算哪個(gè)東西轉(zhuǎn)讓給他多少錢,是統(tǒng)一打包十幾萬。我現(xiàn)在要處理這個(gè)固定資產(chǎn)清理,什么情況下,這個(gè)固定資產(chǎn)清理會(huì)變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因?yàn)閷?duì)方的原因現(xiàn)在要解約,對(duì)方要我們補(bǔ)印花稅,合理嗎?
請(qǐng)問老師怎么查知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳到位了沒有
老師:發(fā)現(xiàn)2017年以后開的進(jìn)項(xiàng)專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個(gè)稅15,這個(gè)個(gè)稅15包含在工資6000里面,對(duì)嗎,工資6000假如是2月工資,3月發(fā)放,申報(bào)期是4月嗎,這個(gè)15是扣2月工資對(duì)嗎
工商年報(bào)用誰的身份登錄?
老師,那我在進(jìn)貨的時(shí)候做的是 借:庫存商品 貸 :應(yīng)付賬款 收到進(jìn)項(xiàng)票時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:庫存商品 就是現(xiàn)在我還沒取得進(jìn)項(xiàng)票,庫存商品還是含稅金額,那我轉(zhuǎn)到發(fā)出商品,這個(gè)發(fā)出商品的金額應(yīng)該怎樣確定呢
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 不含稅暫估入庫? 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商?? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
懂了老師,那現(xiàn)在轉(zhuǎn)發(fā)出商品就是用不含稅暫估的金額去轉(zhuǎn)是吧
是的,就是你說的那個(gè)意思
老師,在進(jìn)貨的時(shí)候做 借:庫存商品 貸 :應(yīng)付賬款 收到進(jìn)項(xiàng)專票時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:庫存商品 老師,這種做法有沒有問題(單純問這個(gè),和上面沒關(guān)系)
借:庫存商品 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅? 貸 :應(yīng)付賬款 ?收到進(jìn)項(xiàng)專票時(shí) ?借:? 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:? ??應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
老師,那我還沒收到票,這個(gè)待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅金額是我自己按合同約定稅率自己計(jì)算是嗎
這是我們公司以前的會(huì)計(jì)做的,都是含稅進(jìn)成本,然后收到票再把進(jìn)項(xiàng)稅沖減出來
那么,按照你思路做就可以了,沒問題