你好,專款專用的補貼不需要的。對應的支出,你抵扣不了所得稅。
我們是人力資源公司,幫客戶取得的政府補貼收入,要歸還給客戶的,我們還需要將此補貼收入確認為我們的收入,繳納企業所得稅么
老師您好,我們是勞務派遣公司,人力資源給我們的就業見習人員的補貼,我計入營業外收入了,請問這不部分收入我們公司需要交企業所得稅嗎?
我們公司有財政補貼收入(幫扶單位),每個月交的增值稅和所得稅會按比例返還給公司,這部分營業外收入需要交企業所得稅嗎?
老師,就是我們屬于人力資源公司,然后和甲方簽訂的是勞務派遣業務,現在是有這么一個事情,我們幫甲方申請到了穩崗補貼,但是這個穩崗補貼是直接入到我們的賬戶,然后我們又轉給甲方,這個錢,我們應該怎么入賬呀?首先是派遣的這些員工的社保信息是在我們公司的哈[愉快][愉快]
老師您好 我是勞務派遣公司之前進來,8月份我們收到人力資源服務中心給的人員補貼費,是給我們公司,但是11月份發現給多了 ,我們公司又退回人力資源一部分,8月份進賬的時候我走的借方銀行存款貸方營業外收入,現在退回去的一部分我能走借方營業外收入貸方銀行存款嗎?
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師我沒懂,麻煩你能再詳細點說嗎?
專款專用的補貼不需要交所得稅,你做營業外收入里面,然后你對應的他得有支出,專款專用,用在哪里,有專門的用途,你不得做成本費用,這個這個成本費用不允許抵扣所得稅。
老師,這筆款項我們也沒有對應的支出啊!
給就業見習人員開工資算嗎?
你好,這個有具體的用途嗎?人家有沒有規定用途,沒有規定的,做營業外收入正常交稅就行。
沒有規定用途
那這部分收入是不是要交所得稅的
的,是的,是這么做的,需要繳納。