你好; 沒(méi)有收到暫時(shí)先不處理 ;等著收到了去勾選的?
老師,我們本月收到的專(zhuān)用發(fā)票,在抵扣勾選的時(shí)候我只需要勾選我們本次要抵扣的發(fā)票,本次我們不抵扣發(fā)票我們就不勾選,等下次要抵扣的時(shí)候再勾選對(duì)吧
老師,我現(xiàn)在要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選里有一家公司名稱(chēng)跟我們公司沒(méi)有任何交易來(lái)往的,而且我們公司也沒(méi)收到過(guò)這家公司的任何發(fā)票,就單單在抵扣勾選里出現(xiàn),這種情況要怎么處理?
我們開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票怎么在抵扣勾選里查不到呢
老師你好,做賬的時(shí)候發(fā)票在當(dāng)月入賬了,但是增值稅稅金沒(méi)勾選抵扣,放在下個(gè)月勾選抵扣。當(dāng)月做分錄我是應(yīng)該做在待抵扣里,還是待認(rèn)證里?
增值稅抵扣勾選里有的發(fā)票我們沒(méi)有收到怎么處理,放在那里,收到的時(shí)候在抵扣勾選嗎?
老師那開(kāi)出差額征收全額開(kāi)票的發(fā)票稅額按發(fā)票上的稅額確認(rèn),因?yàn)椴铑~部分不在發(fā)票顯示,那我就自己把扣除部分做臺(tái)賬,如果是差額征收差額開(kāi)票,做賬的時(shí)候直接按發(fā)票的稅額確認(rèn)稅費(fèi),但申報(bào)的時(shí)候要加稅合計(jì)/1.05算不含稅銷(xiāo)售額是吧,
公司有收入就要申報(bào)印花稅嗎
匯算清繳賬載金額包含本年未計(jì)提,次年匯算清繳前支付的本年費(fèi)用金額嗎?
開(kāi)具發(fā)票底下是否可以備注那里可以寫(xiě)一下:本次開(kāi)具合同總款的50%發(fā)票
公司未實(shí)繳,未分配利潤(rùn)為虧損,百分之百轉(zhuǎn)讓股權(quán),需要交個(gè)人所得稅嗎?
報(bào)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),依據(jù)什么來(lái)填寫(xiě),可以和24年12月的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎,2024年成立的公司
24年的社醫(yī)保未交清,可以在本月先做匯算清繳稅前扣除嗎
老師 給農(nóng)民買(mǎi)木頭 加工成木條賣(mài)出,農(nóng)民哪里開(kāi)不了發(fā)票,這個(gè)成本怎么處理呢?
今天老板給了個(gè)銀行卡3月流水叫做賬,之前這張卡未建賬號(hào)未做賬,月初有余額3萬(wàn)8千元,請(qǐng)問(wèn)月初余額該怎么入賬?
我們公司小規(guī)模,只交申報(bào)繳納了:個(gè)稅,增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅,殘保金,工費(fèi)金費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)在工商年報(bào)中納稅總額是把全部加起來(lái)嗎?個(gè)稅全嗎?計(jì)提的12月,25年1月繳納算不算
我們有收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但是增值稅抵扣勾選系統(tǒng)里沒(méi)有這張發(fā)票,怎么回事?
你好;? 你查詢(xún)的時(shí)候日期? ?看查詢(xún)的對(duì)不對(duì) ;??
日期對(duì)的
你好; 那就不應(yīng)該會(huì)這樣 ;? 你 去國(guó)家稅務(wù)局官網(wǎng) 去查看下發(fā)票真?zhèn)??
賬套里面的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是跟增值稅抵扣勾選系統(tǒng)里面的金額一致嗎?除了火車(chē)票飛機(jī)票這種計(jì)算抵扣的金額
你好1;正常是一致的; 一致的; 除非有其他計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣金額?
像這種抵扣系統(tǒng)里沒(méi)有,但是我有收到紙質(zhì)的發(fā)票這種,做賬的時(shí)候需要調(diào)整嗎?直接計(jì)入成本
你好;? ? 做賬的時(shí)候 就含稅記入成本或者費(fèi)用去的?