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老師,小規模增值稅季度未開具30萬減免的這部分銷項稅要怎么寫分錄

2023-07-03 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-03 11:51

主營業務收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應收賬款/1.01 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免

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快賬用戶5954 追問 2023-07-03 11:53

這個屬于政府補助嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-03 11:57

你好,本質上是屬于政府補助

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主營業務收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應收賬款/1.01 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免
2023-07-03
你好,小規模企業 季度銷售未達30萬 普票部分增值稅減免,分錄是 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入
2024-04-07
平時,借:相關科目 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 月末的時候,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
2023-04-17
你好,具體的是什么服務的?
2021-04-19
你好!借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費 借應交稅費 貸營業外收入-稅收 減免
2023-03-17
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