計入銷售費用是可以的
老師,您好,我們公司的下屬事業部,我們事業部自己每個月做自己的經營報表,然后我們事業部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產科目,但是在做經營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分攤給公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分攤后的固定資產金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,醫療美容行業,請問我們公司購買的展架放在院內作為展示作用,金額78000,這個應該計入銷售費用還是計入固定資產?
老師,裝修公司與物業公司的合作費用應該計入銷售費用-業務宣傳費,還是銷售費用-其他銷售費用呢,我們合作的內容大概就是可以在小區里面開展活動獲客,然后如果成交一個客戶給予一定比例的利潤給物業這邊
請教老師:甲公司是乙公司的母公司,2×18 年 6 月 30 日甲公司將生產成本為 120 萬元的 W 產品以 200 萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將 W 產品作為固定資產核算,預計使用 5 年,預計凈殘值為 0,采用年限平均法計提折舊。不考慮其他因素,該固定資產在甲公司 2×19 年 12 月 31 日合并資產負債表中列示的金額為( )萬元。 A.140 B.84 C.160 D.72 疑問:這個為什么不能用收入和成本的差額進行折舊?
老師,客戶以前年度向我司購置一批物資,該物資用于輔助我司的主營產品進行展示,當時公司是免費贈送該批物資給客戶的,所以當時銷售出庫后分錄會計憑證的時候財務使用的是“其他業務支出-輔助材料支出”這個科目;現在這個客戶把這些物資退回來了(退回來的物資可以二次銷售),銷售退回的話客戶的應收賬款有對應的金額,由于這些物資當時是公司免費贈送給客戶的,所以賬上的余額我們就不用退給客戶,那么這些不用退給客戶的余額我是作為營業外收入分錄好還是紅字沖銷“其他業務支出-輔助材料支出”好呢?
老師請問一下,穩崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業產生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業已于2024年開票并確認所得稅收入,繳納了企業所得稅。但由于訂單后期不能執行業務沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結轉本期損益呀
老師,我們異地開票,現在在電子稅務局進行所得稅的異地預交稅款,能用三方協議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網上也可以開票
老師,商貿公司,確認收入用了增值稅待轉銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進專利,開進來是無形資產*專利技術轉讓費。 借無形資產 貸應付賬款。那需要做借管理費用 無形資產攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現金折扣是計入財務費用里的手續費對嗎?
可以計入固定資產嗎?
可以計入固定資產