同學(xué),你好 7月初才可以確認(rèn)
老師問下,我有兩個(gè)一般納稅人公司,都要增值稅發(fā)票認(rèn)證的,但是我有一家公司8月份沒開票,7月份也沒收到發(fā)票,我直接在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計(jì),也確認(rèn)通過了,國稅網(wǎng)也申報(bào)增值稅了 但是另外一家公司在8月份開了一張發(fā)票,我到認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證7月份,7月份也沒收到發(fā)票,我按前面一家公司操作,但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計(jì),國稅網(wǎng)也申報(bào)不了增值稅報(bào)表
國家稅務(wù)總局2019第45號(hào)公告說未認(rèn)證和認(rèn)證后未在次月抵扣的增值稅專用發(fā)票可以抵扣了,我想知道認(rèn)證后沒有在次月抵扣的發(fā)票申請(qǐng)抵扣需要怎么做?直接在報(bào)表中填寫還是得經(jīng)過當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)?一表輔助會(huì)帶出來沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?
老師,我月底前發(fā)票抵扣勾選好了統(tǒng)計(jì)了,就差確認(rèn)了,但是這個(gè)月確認(rèn)時(shí)她說是在非申報(bào)期生成,讓我撤銷后重新統(tǒng)計(jì)并確認(rèn),我想問我不能直接確認(rèn)嗎?必須撤銷后再整一遍嗎?
老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)賬上已經(jīng)確定了,但是申報(bào)表上還有留底和加計(jì)遞減,可以抵銷項(xiàng),那我這個(gè)月就不用認(rèn)證發(fā)票了是嗎,不認(rèn)證發(fā)票得話,發(fā)票平臺(tái)需要確認(rèn)嗎,申報(bào)表里的抵扣聯(lián)就不用申報(bào)了嗎
老師, 6月收到的增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證抵扣在6月底,但不能確認(rèn)簽名,次月15號(hào)申報(bào)前再確認(rèn)行嗎?我看網(wǎng)上說當(dāng)月認(rèn)真抵扣當(dāng)月不用次月就不能用了
老師,增值稅專用發(fā)票,數(shù)量1,單價(jià)15,價(jià)稅合計(jì)金額100元?怎么開銷售補(bǔ)差價(jià)的發(fā)票?
老師,請(qǐng)問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶也可以開13%的專用發(fā)票嗎?
公司法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是同一個(gè)人嗎?公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人資金出了問題,斷供了,影響公司經(jīng)營嗎
請(qǐng)問前面很多年了,預(yù)付供應(yīng)商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當(dāng)現(xiàn)金退回嗎?還是營業(yè)外支出,匯算調(diào)增?
物業(yè)購買2000元草坪機(jī)會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產(chǎn)廠家如何操作可以達(dá)到退稅條件?
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設(shè)置銷售量,完成任務(wù)就每臺(tái)返點(diǎn)給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項(xiàng)稅和刷卡手續(xù)費(fèi)后,用微信轉(zhuǎn)賬給他們(銷售款刷到對(duì)公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結(jié)算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對(duì)公賬戶。 請(qǐng)問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務(wù)處理請(qǐng)幫我寫一下。模式2賬務(wù)處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)的就是單純進(jìn)銷賣出,沒有這么復(fù)雜
您好老師我問下,營業(yè)執(zhí)照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
出口退稅首單未申報(bào),對(duì)于2024年的外匯收款有時(shí)間限制嗎
那么我現(xiàn)在可以先勾選起嗎?對(duì)7月初確認(rèn)會(huì)有影響不?
同學(xué),你好 可以 不會(huì)影響的