你好;? 這代理費是你們公司要 承擔的話; 你按17480開給對方; 對方 發開 660發票給你?
#提問#我公司發出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導致收到發票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進項稅轉出嗎
給別家公司開票,合同是17480,正?;乜钜彩?7480,但是對方扣除了代繳的招標代理費660,還是讓我們開17480,我們實際收款卻只有16820。這種要是按照這樣開票,怎么做賬啊
我想問下有個項目的款項是70%由總包直接代付給工人的,那我們做賬的時候是不是要他們提供發票流水做賬還是需要怎么操作才好呢,那我們給他們開發票還是開工程款嗎 然后除了備注工程項目地點 還要備注代發工資是嗎?但是這樣的話開發票的話 假如合同是十萬,我們公司實際只收到現金三萬,其余70%沒經過我們的公帳 這怎么理[捂臉]
我想問下有個項目的款項是70%由總包直接代付給工人的,那我們做賬的時候是不是要他們提供發票流水做賬還是需要怎么操作才好呢,那我們給他們開發票還是開工程款嗎 然后除了備注工程項目地點 還要備注代發工資是嗎?但是這樣的話開發票的話 假如合同是十萬,我們公司實際只收到現金三萬,其余70%沒經過我們的公帳 這怎么理[捂臉]
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
對方不愿意咋辦
你好; 不愿意就做票扣 ; 把這個660扣除去 ;? 按剩下金額開票??