你好; 沒有成本發生; 那你有收入嗎 ? 如果盈利了就得計提所得稅的??
老師好,我想咨詢一下,我們公司是4月份做的稅務登記,屬于小規模納稅人,稅務登記后第一個季度凈利潤是負的,虧損了,現在馬上就做第三季度的季報了,我看了一下各個發生額,這個月也是虧損的,這樣的話,合理嗎?稅務會查嗎?
老師好 我們是小規模納稅人公司 我們員工只有十幾人 利潤也不多 就沒有什么福利費教育經費這些 我沒有這些 那每個月做賬還需要計提嗎?
小規模納稅人第二季度可以開0稅率發票,之前我在4月份開錯了發票,開成1個點,在6月份紅沖,重新開了0稅率的票,導致6月份收入為負數。是物流行業。我6月份要怎么做賬呢,怎么結轉成本,是外賬
老師 我是小規模納稅人 本季度的利潤額是48735.10元 因上年度虧損25萬元。現在本年第二季度申報企業所得稅彌補了48735.10元 就不用交企業所得稅了。那我在6月份的憑證要做分錄計提所得稅嗎
我們公司7月份之前是小規模納稅人,4-6月份第二季度以前的財務說有19萬的收入是沒有票的,7月份公司升級為一般納稅人,那現在8月份做7月份的賬和報稅,可以把這個第二季度的所得稅結轉到2022年末去交嗎?
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發票回來了,本月直接計借應付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現代服務*服務費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務處理呀?
你好,請教下制造業做內賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發票附在哪里合適
企業年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業外收入還有營業外支出的話需要所得稅匯算清繳調整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發票,應該記入什么科目呢?
有收入 沒有成本是因為我們公司只有法人一人 然后所有的報銷都在總公司 人也都掛在了總公司 工資也都是總工資發 報銷也在總公司 那我是需要暫估成本嗎
你好; 那不合理的; 你有收入肯定有成本的; 不然不配比的?
老師 這種費用可以記到裝修費里嗎
對 就是沒有成本 那我應該怎么辦呢
也不能每個月都暫估成本啊
你好;? 可以記入成本; 這個屬于成本部分金額的;、
老師 這個不是我公司的 我就是還是想問每個月暫估成本 這個是有風險的吧
你好; 按照實際業務去暫估 ;這個是可以的?
我上個季度是暫估后來又沖回來了 那是不是每個月做賬都需要暫估成本呢 如果沒有成本
你好;? 你 調整差額 即可 ; 不用紅沖暫估在做的?
老師 像這種庫存商品 我的明細科目應該咋寫呢
你好;? ?你就錄入大類做二級科目 就行 。 不用按照商品明細來錄入??
就錄前面的氣象水文儀器嗎
你好;? 是的; 錄大類; 不然你二級科目太多了?
那一張發票倆個品目雜錄啊
你好;? ?你就按照大類寫; 比如土豆 、白菜; 都 歸集到; 庫存商品-蔬菜里面去??
那老師我剛才給你發的圖片 那我如果結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 我這個金額寫21946.9對嗎
你好 ; 對的; 就這樣寫即可;? ?、按照不含稅結轉的; 如果你是 全部銷售了就這樣走
那老師 我這個賣的閘位計 我購進的閘位計和閘位開關這倆在一張發票上,那我抵扣成本一起抵扣嗎 還是只抵扣賣的閘位計嗎
你好; 都可以哈 ;? 都是公司業務發生的;? 全額抵扣的??