您好,先把無票收入做負(fù)數(shù)分錄,再按開票的收入做賬
老師你好,我們是一般納稅人,上個(gè)月我們?cè)鲋刀惿陥?bào)時(shí)申報(bào)了無票收入,這個(gè)月我們和上次的無票收入一起開的票,這個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)該怎么填啊
請(qǐng)問我上月已經(jīng)報(bào)了無票收入,然后這個(gè)月又把無票收入的發(fā)票開出來了,那要怎么申報(bào)呢
上個(gè)月報(bào)無票收入,這個(gè)月把未開票的收入開了票怎么記賬
老師:上個(gè)月增值稅報(bào)了無票收入,這個(gè)月開了票,怎么填寫?
上個(gè)月增值稅報(bào)表報(bào)了無票收入,這個(gè)月我把票開了,上個(gè)月的無票收入,得怎么轉(zhuǎn)出的?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請(qǐng)問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
是報(bào)稅,增值稅報(bào)表的填寫,不是做賬
這個(gè)月申報(bào)時(shí)沖銷無票的收入,再按開票的收入進(jìn)行申報(bào)處理
直接申報(bào)表上面填負(fù)數(shù)嗎?
是的,就是你說的這樣的