小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額低于300萬(wàn) 稅率是5%
老師你好,我想請(qǐng)教一下,小型微利企業(yè)如何計(jì)算減免的問(wèn)題,我公司是按收入來(lái)核定征收的,按收入的25%的8%,假如我公司收入3000萬(wàn),那么所得稅就是60萬(wàn)(30000000*25*0.08),那么我現(xiàn)在又符合小型微利企業(yè)的政策,那我想知道,我今年享受小微企業(yè)的減免金額是多少呢?我最終交企業(yè)所得稅是多少呢?
老師好!小規(guī)模企業(yè)應(yīng)納稅所得額在50萬(wàn)以?xún)?nèi)的企業(yè)所得稅實(shí)際稅負(fù)率是多少,如何計(jì)算?謝謝!
假如2022年研發(fā)費(fèi)用是45萬(wàn)的話,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額是多少?如何計(jì)算?第二個(gè)問(wèn)題小微的減免所得稅額是怎么計(jì)算?比如應(yīng)納稅所得額是265121.58元,應(yīng)納所得稅額是66280.4元,減免所得稅額是59652.36元,這個(gè)59652.36室怎么計(jì)算出來(lái)的?我是湖北省的小規(guī)模納稅人!謝謝老師!
您好老師,小微企業(yè)所得稅現(xiàn)在是如何征收的,減免多少計(jì)入應(yīng)納稅所得額,這個(gè)區(qū)間的稅率是多少呢?麻煩列清楚一下,謝謝
您好老師,小微企業(yè)所得稅現(xiàn)在是如何征收的,減免多少計(jì)入應(yīng)納稅所得額,這個(gè)區(qū)間的稅率是多少呢?麻煩列清楚一下,謝謝
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開(kāi)我不會(huì),有點(diǎn)亂 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師都不要接手
老師,請(qǐng)問(wèn)昨天更正申報(bào)2024年所得稅匯算清繳,申請(qǐng)退稅沒(méi)通過(guò),是稅管員會(huì)來(lái)公司核查吧
老師,開(kāi)通社保,要去那幾個(gè)地方開(kāi)通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,廠家給我們的返利會(huì)計(jì)是做這樣處理的。請(qǐng)教一下老師,該如何理解這分錄
個(gè)人既有在別家任職有工資,自己又是個(gè)體戶(hù)。匯算清繳按照哪個(gè)規(guī)定?雖然6萬(wàn)和專(zhuān)項(xiàng)付加扣除只能扣一次。
老師,這個(gè)公司3月份的個(gè)稅報(bào)了嗎? 1.這兩個(gè)圖片能看出來(lái),3月份報(bào)沒(méi)報(bào)個(gè)稅嗎? 2.在哪個(gè)位置能查出來(lái),3月個(gè)稅是否申報(bào)了
老師,去年按正常工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,今年代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)(不用交稅),更正成勞務(wù)報(bào)酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個(gè)稅申報(bào)上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報(bào)酬了,稅務(wù)上還會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)提示沒(méi)有幫代扣代繳個(gè)稅
開(kāi)辦期,沒(méi)收入,一般納稅人,開(kāi)了個(gè)票,測(cè)試,又沖紅了。可以零申報(bào)嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說(shuō)研發(fā)費(fèi)用直接人工是整數(shù),明顯有問(wèn)題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,