您好,同學,請稍等下
房地產電子稅務局土地增值稅預繳,已經申報并且繳納稅款,但是后來發現少報了請問可以進行更正嗎?已經繳納稅款。在線等急!謝謝
老師您好,我想請問一下,去年的兩個月份,已經報稅了,但是沒有勾選進項發票,沒有勾選認證,是在申報表上直接填的進項數,請問還有補救的辦法嗎?可以去稅務大廳更正申報嗎?謝謝
請問老師,想更正6月增值稅申報,銷售的數字自己可以改,進項抵扣可能改,比如多勾選一張或少勾選一張?
老師好!公司在上海,申報個稅并繳費后重新更正申報,員工多繳納的個稅可以在下個月進行抵扣嗎?具體如何操作
老師好,本月報稅期已經過了,現在發現有些進項票可以抵扣增值稅,還能勾選抵扣嗎,增值稅已申報,未扣款
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。報給老板的內賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內賬取數含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業外收入減去營業外支出得出來凈利潤的數據,報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級為查賬征收的個體戶,如果只申報了一季度的工資薪金,沒有開房租水電發票,注銷時要補齊嗎?
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
你好 可以的, 1.納稅人登錄電局后,點擊【我要辦稅】--【稅費申報與繳納】。 2.從界面左側子菜單欄點擊【申報更正】進入申報更正功能,首先選擇所要更正的申報表種類,選擇申報日期區間或者稅款所屬期區間,點擊【查詢】就可以查詢已申報的記錄,選中后點擊【更正申報】。 3.選擇需要更正的申報表,選擇相關欄次進行更正操作。完成更正后,可以直接點擊【申報】,在線即可完成更正申報;也可以點擊【導出報盤】生成報盤文件,到自助辦稅終端或辦稅服務廳前臺進行更正。 4.如果納稅人選擇在線完成更正申報,更正相應欄次數據后,點擊【申報】,系統提示再次確認是否提交,如果納稅人確認無誤,即可點擊【確定】,提交更正數據。 5.系統將會自動進行申報比對,比對無誤后完成更正,系統自動計算應補、退稅款。如需補稅,系統自動計算并提示納稅人應補稅額和滯納金,納稅人點擊【繳稅】繳納稅款和滯納金。 6.如需退稅,納稅人可以在電子稅務局【事項辦理】—【征收】—【誤收多繳退(抵)稅】模塊網上申請退(抵)稅或者攜帶相關資料到前臺辦理退(抵)稅。