同學(xué)你好 這個沒有發(fā)票嗎
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業(yè)來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應(yīng)付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點(diǎn)兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現(xiàn)出來。你說這個怎么做呢?就是應(yīng)該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應(yīng)付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛?cè)]多長時間,完了這個物流行業(yè),我也沒接觸過。
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業(yè)來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應(yīng)付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點(diǎn)兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現(xiàn)出來。你說這個怎么做呢?就是應(yīng)該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應(yīng)付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛?cè)]多長時間,完了這個物流行業(yè),我也沒接觸過。
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師,我想問一下,私人老板 就是想知道每個月賺了多少支出多少,但我這邊有一個問題,就是他11月份購買的東西,12月份我才付的錢,那這筆錢按理說應(yīng)該是11月份的費(fèi)用,可是他支出確是12月份收入里面支出呀 我能用,收付實現(xiàn)制會計方法嗎?就是他支出錢財算這個月支出 而不是她購買商品未付錢就算他購買商品那個月支出
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款,這些應(yīng)收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對呢,因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的,然后現(xiàn)在我們自己收回來做,那就跟老板核對呢,他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了,那么我這個賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過來的話,只能導(dǎo)到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費(fèi)稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
那個掃碼收入的有一部分開過發(fā)票、稅務(wù)會計那邊做的是當(dāng)現(xiàn)金收入的、申報納稅的、這個卡里的錢相當(dāng)于是公司的營業(yè)收入、但是里面的錢只能老板用、公司用不了
那你做其他貨幣資金
借:其他貨幣資金 貸:銀行存款 ?那這個其他貨幣資金不是需要一直掛著了嗎?
同學(xué)你好 付出去沒有發(fā)票嗎
那個卡里的錢只有老板能用、他付出去錢也沒有要發(fā)票、所以也沒有給公司發(fā)票、就是那個錢他自己支配了、我現(xiàn)在需要調(diào)節(jié)我這邊銀行帳的余額
同學(xué)你好 為啥不要發(fā)票 這是公司的錢呀
主要是這個卡是以老板個人的名義開的、而且我也管不住老板開不開發(fā)票呀!他花那卡里的錢他又不會跟我說花了干啥了、
但是是你們公司的呀 你掛其他應(yīng)收款吧 讓老板還回來 不然年底只能視同分紅了
估計錢是收不回來了、辦那個收款碼就是為了不開票的不申報、錢他自己用
那你外賬上沒有體現(xiàn)的話直接不做 做內(nèi)賬里
外賬有人做、我做的是內(nèi)賬、現(xiàn)在就是想調(diào)個余額、借方不知道掛哪合適
內(nèi)賬你掛其他應(yīng)收款老板就可以了
好的、謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝