你好,是2022年的嗎?如果利潤在1,000,000以內(nèi)的用實(shí)際利潤× 22.5%
匯算清繳,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何填?怎么計(jì)算或者去哪里找這個(gè)數(shù)?
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳其中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)是根據(jù)什么取數(shù)來計(jì)算的
會(huì)計(jì)學(xué)堂中報(bào)稅實(shí)操,商貿(mào)企業(yè)匯算清繳中,賬套東升電子深圳有限公司中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中一,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅金額105845.46怎么算出來的
填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,第一行的“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”一行中,應(yīng)該如何填數(shù)據(jù)?
老師,您好!我們是小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”是怎樣計(jì)算的?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
你好,是22年的,本年累計(jì)利潤總額是804443.02,是用這個(gè)基數(shù)乘22.5%嗎?答案上提示是44032.88,不知道咋算的
說錯(cuò)了,答案是44098.88
你好,截圖他的申報(bào)表看一下的。
老師,您看下
你好,不要第二個(gè)圖片 發(fā)所得稅主表
好的,這是主表
利潤那么是232816 用這個(gè)*22.5%
非常感謝,我知道在哪取數(shù)計(jì)算了,可以問一下22.5%怎么來的嗎?
弄明白了,謝謝老師的解答??
因?yàn)檎5亩惵适?5%, 小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的是2.5%,那減免的就是25%減去2.5% 早點(diǎn)休息哈