您好,是他們之間,不能當做管理費用支付的意思
第四小問支付給其他企業的管理費可以稅前扣除嗎? 不是企業之間的什么管理費不可以扣嗎
老師,就是那個這個管理費支出,還有特許權使用費支出,還有租金支出這三樣,為什么在企業之間或者企業的營業機構之間發生的就不能在所得稅前扣除?這個還有就是為什么這三樣不能扣除,還有就是為什么這個營業機構之間是講的母子公司還是分總分公司之間還是都不能扣除這個企業之間的話包不包括總分公司之間,這兩個表述有沒有區別?
企業之間支付的管理費,可以稅前扣除嗎,麻煩老師解釋原因
老師 企業之間支付的管理費, 這個管理費 是和生產經營相關的 管理費, 能不能稅前扣除?
企業之間支付管理費,企業所得稅不能稅前扣除,那母公司共享中心找子公司收費用,屬于管理費,這個費用子公司不能扣除嗎?
4月電商平臺訂單10萬,發貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
這個企業之間是沒有關系的還是有關系的,那我打個比方,a企業和b1企業沒有任何關系,a企業支付給b企業的管理費,不能扣嗎?A企業確實請b企業幫忙管理的,
您好,對的這種是不允許的
a企業向b企業提供的咨詢費呢
那個也不可以,因為稅務專們查這個
也確實提供了咨詢啊,請的專業團隊啊,為什么不能扣
請專門的咨詢公司呢
這個是稅法的規定,老師
這也不合理啊,都請專門咨詢公司了,這個咨詢費我花出去了,咋不能扣,管理服務具體指什么樣的管理
這個是稅法專門規定,這種服務不讓扣了
一直都有嗎
嗯對,一直所得稅都存在這個的